融安县人才交流服务中心2025年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:融安县人才交流服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:融安县人才交流服务中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)人才中介服务。
(二)各类人才交流服务。
(三)各类人才人事关系的管理与接转。
(四)各类流动人员人事档案管理与接转。
(五)各类人才培训。
(六)人才信息收集与发布。
(七)单位、个人人事代理服务。
(八)各类流动人员户口托管服务。
(九)完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置情况
融安县人才交流服务中心是隶属于融安县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位。
单位人员编制总数为3人,其中:行政编制(含参公单位)3人。
编内在职2人,其中:行政在职2人。
第二部分:融安县人才交流服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2025年单位收支总预算33.34万元,同比减少7.62万元,同比下降18.6%,主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。
二、单位收入总体情况说明
2025年单位收入总预算33.34万元,同比减少7.62万元,同比下降18.6%。2025年单位收入预算总体减少的主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。 1.一般公共预算收入33.34万元,同比减少7.62万元,同比下降18.6%。主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。
三、单位支出总体情况说明
2025年单位支出总预算33.34万元,同比减少7.62万元,同比下降18.6%。2025年单位支出预算总体减少的主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。
按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出33.34万元;占支出总预算100%,同比减少7.62万元,同比下降18.6%。
2.项目支出0万元,与上年持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算33.34万元,同比减少7.62万元,同比下降18.6%,主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出33.34万元。同比减少7.62万元,同比下降18.6%,主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。
1.行政运行22.5万元,占一般公共预算67.49%,同比减少3.33万元,同比下降12.89%,主要用于我单位人员工资支出及公用经费支出。
2.行政单位离退休0.79万元,占一般公共预算2.37%,同比减少0.6万元,同比下降43.17%,主要用于我单位退休人员的节日慰问及生活补助发放。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.23万元,占一般公共预算9.69%,同比减少1.15万元,同比下降26.26%,主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。
4.机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元,占一般公共预算4.83%,同比减少0.58万元,同比下降26.48%,主要用于我单位在职人员年金缴费。
5.行政单位医疗1.57万元,占一般公共预算4.71%,同比减少0.56万元,同比下降26.29%,主要用于我单位参公在职人员基本医疗保险缴费。
6.公务员医疗补助支出1.21万元,占一般公共预算3.63%,,同比减少0.55万元,同比下降31.25%,主要用于我单位在职参公人员的公务员医疗补助缴费。
7.住房公积金支出2.42万元,占一般公共预算7.26%,同比减少0.86万元,同比下降26.22%,主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出33.34万元。占支出总预算100%,同比减少7.62万元,同比下降18.6%。主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。具体情况为:
1.工资福利支出30.37万元,占基本支出预算91.09%,同比减少3.56万元,同比下降10.49%,减少的主要原因:本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低,故社保、医保、公积金预算经费减少。
2.商品和服务支出2.17万元,占基本支出预算6.51%,同比减少3.06万元,同比下降58.51%,减少的主要原因:本年度公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算,故预算经费减少。
3.用于对个人和家庭的补助支出0.79万元,占基本支出预算2.37%,同比减少1.01万元,同比下降56.11%。减少的主要原因:本年度退休物业补贴、部分退休生活补贴未列入预算,故预算经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,同比无增减。
2.公务接待费2025年预算安排0.07万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算2.17万元,同比减少3.06万元,同比下降58.51%。减少的原因是本年度公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2025年无重点项目预算。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:融安县人才交流服务中心2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表