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融安县互联网新闻传播研究中心2025年单位预算公开

来源: 融安县委宣传部  |   发布日期: 2025-02-25 11:05   

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:互联网新闻传播研究中心2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:互联网新闻传播研究中心2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)负责全县互联网新闻宣传工作的宏观管理,组织和协调网上重大主题宣传活动。

(二)指导、协调新闻网站队伍建设和相关培训工作,开展网络评论和网络新闻宣传的调研、交流工作。

(三)负责新闻网站的相关审批监管业务,开展网络传播秩序整治工作,协调互联网行业相关主管部门加强互联网信息内容管理。

(四)监控网络舆情动态,针对网上热点展开正面引导,加强网络评论,及时处置网上突发事件和敏感舆情,掌握和遏制有害信息传播。

(五)搜集、整理、分析网上涉融舆情,及时指导、督促当事单位做好舆情引导处置工作,并编写、上报舆情报告,为领导和相关部门科学决策提供参考。

二、机构设置情况

(一)单位内设机构1全额拨款事业单位1个,融安县互联网新闻传播研究中心

第二部分:互联网新闻传播研究中心2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位总收入31.56 万元总支出31.56 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少12.84 %,主要原因是缩减开支。总支出较上年减少12.84 %,主要原因是缩减开支。

二、单位收入总体情况说明

单位总收入31.56 万元,较上年减少12.84 %,主要原因缩减开支。

三、单位支出总体情况说明

单位支出31.56下降12.84 %,主要原因是缩减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位财政拨款总收入31.56 万元,总支出 31.56万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少12.84%,主要原因是缩减开支。财政拨款总支出较上年下降12.84%,主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算支出情况说明

单位一般公共预算支出31.56万元,较上年下降12.84%,主要原因是缩减开支。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出21.20万元;占支出总预算67.17%。

2.社会保障和就业支出5.67万元,占支出总预算17.97%。

3.卫生健康支出1.86万元,占支出总预算5.89%。

4.住房保障支出2.83万元,占支出总预算8.97%。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出29.56万元;占支出总预算93.66%。

2.项目支出2万元;占支出总预算6.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出29.56万元,较上年下降18.37%,主要原因是缩减开支。具体情况为:减少食堂运转经费。

基本支出主要包含工资福利支出26.88万元、商品和服务支出2.68万元工资福利支出主要用于基本工资9.76万元、津贴补贴0.79万元,绩效工资5.80万元,养老保险3.78万元,职业年金1.89万元医疗保险1.84万元,其他社会保障0.19元,在职人员住房公积金2.83万元

商品服务支出主要包含办公费0.13万元,印刷费0.06万元,水电费0.21万元,邮电费0.15万元,差旅费1.09万元,会议费0.12万元,培训费0.1万元,公务接待费0.07万元,工会经费0.47万元,福利费0.3万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,2024持平。主要是公务接待费2025年预算安排0.07万元

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年部门预算无国有资产经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2025年融安县互联网新闻传播研究中心事业单位相关运行经费财政拨款预算19.2万元,与上年相比减少8.14万元,同比下降29.8%,主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常运行费等支出。下降的原因缩减非刚性支出

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购相关情况。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年预算绩效目标一项:网信办工作经费。预算资金2万元,绩效年度目标:通过持续地开展网络安全各项工作,有效维护2025年度网络环境的风清气正。设1条数量指标:网站维护数量(≥3个)设1条质量指标:网络环境净化程度(≥50%);设1条时效指标:完成时间(2025年12月31日);设1条成本指标:成本控制(≤18万元);设1条社会效益指标:提高网络舆论秩序率(≥20%);设1条满意度指标:群众投诉率(≤5%)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分:新时代文明实践中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表(本单位无此数据)

九、国有资本经营预算支出情况表(本单位无此数据)

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。



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2025

融安县互联网新闻传播研究中心2025年单位预算公开

来源:融安县委宣传部  发布日期:2025-02-25 11:05 

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:互联网新闻传播研究中心2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:互联网新闻传播研究中心2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)负责全县互联网新闻宣传工作的宏观管理,组织和协调网上重大主题宣传活动。

(二)指导、协调新闻网站队伍建设和相关培训工作,开展网络评论和网络新闻宣传的调研、交流工作。

(三)负责新闻网站的相关审批监管业务,开展网络传播秩序整治工作,协调互联网行业相关主管部门加强互联网信息内容管理。

(四)监控网络舆情动态,针对网上热点展开正面引导,加强网络评论,及时处置网上突发事件和敏感舆情,掌握和遏制有害信息传播。

(五)搜集、整理、分析网上涉融舆情,及时指导、督促当事单位做好舆情引导处置工作,并编写、上报舆情报告,为领导和相关部门科学决策提供参考。

二、机构设置情况

(一)单位内设机构1全额拨款事业单位1个,融安县互联网新闻传播研究中心

第二部分:互联网新闻传播研究中心2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位总收入31.56 万元总支出31.56 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少12.84 %,主要原因是缩减开支。总支出较上年减少12.84 %,主要原因是缩减开支。

二、单位收入总体情况说明

单位总收入31.56 万元,较上年减少12.84 %,主要原因缩减开支。

三、单位支出总体情况说明

单位支出31.56下降12.84 %,主要原因是缩减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位财政拨款总收入31.56 万元,总支出 31.56万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少12.84%,主要原因是缩减开支。财政拨款总支出较上年下降12.84%,主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算支出情况说明

单位一般公共预算支出31.56万元,较上年下降12.84%,主要原因是缩减开支。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出21.20万元;占支出总预算67.17%。

2.社会保障和就业支出5.67万元,占支出总预算17.97%。

3.卫生健康支出1.86万元,占支出总预算5.89%。

4.住房保障支出2.83万元,占支出总预算8.97%。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出29.56万元;占支出总预算93.66%。

2.项目支出2万元;占支出总预算6.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出29.56万元,较上年下降18.37%,主要原因是缩减开支。具体情况为:减少食堂运转经费。

基本支出主要包含工资福利支出26.88万元、商品和服务支出2.68万元工资福利支出主要用于基本工资9.76万元、津贴补贴0.79万元,绩效工资5.80万元,养老保险3.78万元,职业年金1.89万元医疗保险1.84万元,其他社会保障0.19元,在职人员住房公积金2.83万元

商品服务支出主要包含办公费0.13万元,印刷费0.06万元,水电费0.21万元,邮电费0.15万元,差旅费1.09万元,会议费0.12万元,培训费0.1万元,公务接待费0.07万元,工会经费0.47万元,福利费0.3万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,2024持平。主要是公务接待费2025年预算安排0.07万元

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年部门预算无国有资产经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2025年融安县互联网新闻传播研究中心事业单位相关运行经费财政拨款预算19.2万元,与上年相比减少8.14万元,同比下降29.8%,主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常运行费等支出。下降的原因缩减非刚性支出

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购相关情况。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年预算绩效目标一项:网信办工作经费。预算资金2万元,绩效年度目标:通过持续地开展网络安全各项工作,有效维护2025年度网络环境的风清气正。设1条数量指标:网站维护数量(≥3个)设1条质量指标:网络环境净化程度(≥50%);设1条时效指标:完成时间(2025年12月31日);设1条成本指标:成本控制(≤18万元);设1条社会效益指标:提高网络舆论秩序率(≥20%);设1条满意度指标:群众投诉率(≤5%)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分:新时代文明实践中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表(本单位无此数据)

九、国有资本经营预算支出情况表(本单位无此数据)

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。