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融安县融媒体中心2025年部门预算公开

来源: 融安县融媒体中心  |   发布日期: 2025-02-24 16:00   

融安县融媒体中心2025年部门预算公开

第一部分:部门概况

第二部分:融安县融媒体中心2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县融媒体中心2025部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传任务。

(三)负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

(四)协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作,维护县内舆论安全。

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。


二、机构设置情况

融安县融媒体中心为县委直属管理的正科级事业单位,下设办公室、采访部、编辑部、技术部等4个内设机构和一个县直属企业。

融媒体矩阵(“两微一端三网五平台一电视台”):

两微: 我爱融安官方微博、中国共产党融安县委员会宣传部微信公众号。

一端:融安客户端。

网:融安县政府官方网站、新华网融安频道、中新网融安频道五平台:今日条、天天快报、UC大鱼号、一点资讯、网易新闻。

一电视台:融安县广播电视台。


第二部分:融安县融媒体中心2025部门预算情况说明


一、部门收支总体情况说明

我部门总收入280.94万元总支出280.94万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。总支出较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。

按支出功能分类科目分类:

1.一般公共服务支出137.46万,较上年减少58%;

2.文化旅游体育与传媒支出72万,较上年增长100%;

3.社会保障和就业支出40.35万,较上年减少23.67%;

4.卫生健康支出12.35万,较上年减少37.89%;

5.住房保障支出18.78万,较上年减少19.40%。


二、部门收入总体情况说明

我部门总收入280.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。


三、部门支出总体情况说明

我部门支出280.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。

按支出结构划分,分为基本支出和项目支出

1.基本支出208.94万,较上年减少39.15%;

2.项目支出72万,较上年减少10%。


四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入280.94万元,总支出280.94万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少33.64%,主要原因是人员减少财政拨款总支出较上年减少33.64%,主要原因是人员减少


五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出280.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。


六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出208.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。具体情况为:

1.工资福利支出188.3万元,主要用于基本工资67.18万元、津贴补贴6.15万元、绩效工资40.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元、职业年金缴费12.52万元、职工基本医疗保险缴费12.21万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金18.78万元、其他工资福利支出4.62万元。

2.商品和服务支出17.85万元,主要用于办公费0.84万元、印刷费0.4万元、水费0.3万元、电费1.04万元、邮电费1万元、差旅费7.25万元、会议费0.78万元、培训费0.67万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.13万元、福利费2万元。

3.对个人和家庭的补助2.8万元,主要用于退休费2.8万元。


七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,同口径比2024年减少0.09万元,下降16.98%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.44万元,比上年减少0.09万元下降16.98%减少的主要原因是公务接待事宜减少

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。


八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。


九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。


、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2025年融安县融媒体中心事业单位相关运行经费财政拨款预算17.85万元,对比去年增加0.1万元,同比增长5.6%。

事业单位运行经费具体如下:

办公费0.84万元、印刷费0.4万元、邮电费1万元、差旅费7.25万元、会议费0.78万元、培训费0.67万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.13万元、福利费2万元、办公用房水电费1.34万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0万元。本部门无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

    部门2025年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目6个,预算资金72万元;绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:柳州广电中心专栏费,预算资金25万元,2025年度绩效目标为在新闻综合频道合作办《直通县区》栏目中完成展示我县经济社会建设方面成就,提高传播力及影响力。1条数量指标:专栏全年报道县区新闻≥300条;1条质量指标:发布县区新闻合规率=100%;1条时效指标:报道县区新闻及时率=100%;1条成本指标:总体成本≤25万;设1条社会效益指标:提高融安县区知名度;设1条满意度指标:群众满意度≥98%。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县融媒体中心2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

(上述预算报表详见附件。)


部门预算公开表_融安县融媒体中心.xlsx



编辑:张静


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2025

融安县融媒体中心2025年部门预算公开

来源:融安县融媒体中心  发布日期:2025-02-24 16:00 

融安县融媒体中心2025年部门预算公开

第一部分:部门概况

第二部分:融安县融媒体中心2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县融媒体中心2025部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传任务。

(三)负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

(四)协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作,维护县内舆论安全。

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。


二、机构设置情况

融安县融媒体中心为县委直属管理的正科级事业单位,下设办公室、采访部、编辑部、技术部等4个内设机构和一个县直属企业。

融媒体矩阵(“两微一端三网五平台一电视台”):

两微: 我爱融安官方微博、中国共产党融安县委员会宣传部微信公众号。

一端:融安客户端。

网:融安县政府官方网站、新华网融安频道、中新网融安频道五平台:今日条、天天快报、UC大鱼号、一点资讯、网易新闻。

一电视台:融安县广播电视台。


第二部分:融安县融媒体中心2025部门预算情况说明


一、部门收支总体情况说明

我部门总收入280.94万元总支出280.94万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。总支出较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。

按支出功能分类科目分类:

1.一般公共服务支出137.46万,较上年减少58%;

2.文化旅游体育与传媒支出72万,较上年增长100%;

3.社会保障和就业支出40.35万,较上年减少23.67%;

4.卫生健康支出12.35万,较上年减少37.89%;

5.住房保障支出18.78万,较上年减少19.40%。


二、部门收入总体情况说明

我部门总收入280.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。


三、部门支出总体情况说明

我部门支出280.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。

按支出结构划分,分为基本支出和项目支出

1.基本支出208.94万,较上年减少39.15%;

2.项目支出72万,较上年减少10%。


四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入280.94万元,总支出280.94万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少33.64%,主要原因是人员减少财政拨款总支出较上年减少33.64%,主要原因是人员减少


五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出280.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。


六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出208.94万元,较上年减少33.64%,主要原因是人员减少。具体情况为:

1.工资福利支出188.3万元,主要用于基本工资67.18万元、津贴补贴6.15万元、绩效工资40.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元、职业年金缴费12.52万元、职工基本医疗保险缴费12.21万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金18.78万元、其他工资福利支出4.62万元。

2.商品和服务支出17.85万元,主要用于办公费0.84万元、印刷费0.4万元、水费0.3万元、电费1.04万元、邮电费1万元、差旅费7.25万元、会议费0.78万元、培训费0.67万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.13万元、福利费2万元。

3.对个人和家庭的补助2.8万元,主要用于退休费2.8万元。


七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,同口径比2024年减少0.09万元,下降16.98%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.44万元,比上年减少0.09万元下降16.98%减少的主要原因是公务接待事宜减少

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。


八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。


九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。


、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2025年融安县融媒体中心事业单位相关运行经费财政拨款预算17.85万元,对比去年增加0.1万元,同比增长5.6%。

事业单位运行经费具体如下:

办公费0.84万元、印刷费0.4万元、邮电费1万元、差旅费7.25万元、会议费0.78万元、培训费0.67万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.13万元、福利费2万元、办公用房水电费1.34万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0万元。本部门无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

    部门2025年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目6个,预算资金72万元;绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:柳州广电中心专栏费,预算资金25万元,2025年度绩效目标为在新闻综合频道合作办《直通县区》栏目中完成展示我县经济社会建设方面成就,提高传播力及影响力。1条数量指标:专栏全年报道县区新闻≥300条;1条质量指标:发布县区新闻合规率=100%;1条时效指标:报道县区新闻及时率=100%;1条成本指标:总体成本≤25万;设1条社会效益指标:提高融安县区知名度;设1条满意度指标:群众满意度≥98%。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县融媒体中心2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

(上述预算报表详见附件。)


部门预算公开表_融安县融媒体中心.xlsx



编辑:张静