融安县基层党建服务中心2025年 单位预算公开
融安县基层党建服务中心2025年
单位预算公开
目 录
第一部分:融安县基层党建服务中心单位概况
第二部分:融安县基层党建服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:融安县基层党建服务中心2025年单位预算公开报表
第一部分:融安县基层党建服务中心单位概况
一、单位主要职能
(一)负责对全县各领域基层组织建设的宏观管理和指导。负责贯彻落实全国、全区、全市和全县基层组织建设工作的部署。负责提出加强党的基层组织建设工作的意见和措施。
(二)负责组织实施全县农村党组织书记和村委会主任的培训,指导乡镇抓好农村其他干部的教育培训。负责指导乡镇抓好后进党组织的排查、整顿和转化工作。协助指导乡镇抓好村级党组织活动场所的建设、管理和使用工作。协助全县“两优一先”工作的评选和表彰及向市级以上的推荐表彰工作。负责抓好乡镇党委书记履行抓基层党建职责述职工作,指导乡镇抓好村党组织书记履行基层党建职责述职工作。
(三)负责推进落实“四议两公开”工作,不断改革完善基层党内民主的实现形式。负责农村干部待遇的宏观指导和督导落实工作。负责基层党组织建设的群众信访工作,负责协调县委基层党组织建设领导小组成员单位,共同抓好基层党建工作。对重点信访案件实行直查直处。
(四)负责大学生村官的培训、管理、续聘、解聘工作。负责大学生村官的考核奖惩、总结表彰,申请和安排使用专项经费工作。
(五)负责承办县委基层党组织建设领导小组和领导交办的其它任务。
(六)统筹调配、整合资源力量,协调推进中央、自治区和柳州市有关发展壮大村级集体经济决策部署的贯彻落实。组织调查研究全县发展壮大村级尤其是贫困村集体经济的重要问题,向县委、县人民政府提出对策建议。
(七)协调推动各有关部门制定实施发展壮大村级集体经济的政策措施。统筹抓好全县发展壮大村级集体经济工作的指导服务和督查考核。
(八)研究审议全县发展壮大村级集体经济工作有关重要政策文件。
(九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是中共融安县委组织部二层机构,单位人员编制总数为17人,年末实有人员17人。
第二部分:融安县基层党建服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入172.9万元,总支出172.9万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。总支出较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入172.9万元,较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。主要包括:一般公共预算收入172.9万元。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出172.9万元,较上年减少5.13%,主要原因是人员减少,经费减少。主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分共分为四类
1. 一般公共服务支出113.44万元;占支出总预算65.61%。主要用于人员工资及定额公用经费及项目支出。
2. 社会保障和就业支出32.51万元,占支出总预算18.8%,主要用于机构改革人员社保费用。
3. 卫生健康支出10.69万元,占支出总预算6.18%,主要用于在职职工医疗保障费用。
4. 住房保障支出16.26万元,占支出总预算9.41%,主要用于在职职工住房公积金补贴。
(二)按支出功能分类科目划分共分为基本支出和项目支出
1. 基本支出预算172.9万元,占总预算的100%,同比减少9.38万元,同比增长5.13%。
2. 项目支出0万元,本单位无项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入172.9万元,总支出172.9万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。财政拨款总支出较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共172.9万元,较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出172.9万元。具体情况为:
1. 事业运行113.44万元;
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.68万元;
3. 机关事业单位职业年金缴费支出10.84万元;
4. 事业单位医疗10.69万元;
5. 住房公积金16.26万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共172.9万元,较上年减少5.13%,主要原因是社保基数下调,经费减少。具体情况为:
(一)按支出结构划划分:
1. 人员经费157.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2. 公用经费15.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.37万元,同口径比2024年增加0.02万元,增长5.71%,具体如下:
(一)因公出国(境)经费2025年预算安排0万元,同比无增减。
(二)公务接待费2025年预算0.37万元,同比增加0.02万元,增长5.71%,增长的原因经费上调。
(三)公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
1. 公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。
2025年事业单位相关运行经费15.22万元,同比减少5.14万元,同比减少25.25%,主要用于单位为了保障日常运转发生的基本支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
我单位2025年单位预算无政府采购预算安排情况。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位2025年单位预算无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2025年无项目预算绩效目标申报
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政单位当年拨付的资金。
二、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:融安县基层党建服务中心2025年
单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述预算报表详见附件