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融安县植保植检站2025年单位预算公开

来源: 融安县农业农村局  |   发布日期: 2025-02-27 15:20   

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县植保植检站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县植保植检站2025年单位预算公开报表

一、1 单位收支总体情况表

二、2 单位收入总体情况表

三、3 单位支出总体情况表

四、4 财政拨款收支总体情况表

五、5 一般公共预算支出情况表

六、6 一般公共预算基本支出情况表

七、7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、8 政府性基金预算支出情况表

九、9 国有资本经营预算支出情况表

十、10 项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障,农业植物病虫监测和植物检疫,农药质量检测,农业植物病虫害防治。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为17人,均为事业编制,编内在职17人。

第二部分:融安县植保植检站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入201.27万元,总支出201.27万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少10.27 %,主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。总支出较上年减少10.27%,主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。2025年单位收入预算总体减少的主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。

一般公共预算收入201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%,主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。主要包括:

按支出功能分类科目划分

1.事业单位离退休预算5.49万元,占总支出预算的2.73%,同比减少10.30万元,同比下降65.25%,主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算24.50万元,占总支出预算的12.17%,同比增加5.62万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算12.25万元,占总支出预算的6.08%,同比增加2.81万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出12.06万元,占总支出预算的5.99%,同比增加2.74万元,同比增长29.38%。主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行支出128.61万元,占总支出预算的63.90%,同比减少25.66万元,同比下降16.63%。主要用于事业运行(农业农村)。

6.住房保障支出18.37万元,占总支出预算的9.12%,同比增加4.21万元,同比增长29.77%,主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出201.27万元;占总支出预算的100%,同比减少5.48万元,同比下降11.02%。主要用于总支出预算基本支出(人员经费支出)185.70万元,占基本支出预算92.26%,同比减14.48万元,同比下降7.23%。总支出预算基本支出(公用经费支出)15.57万元;占基本支出预算7.74%,同比减少6.10万元,同比下降28.14%。

2.项目支出0万元,占总支出预算的0%,与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。减少的主要原因经济形势不佳,财政收入可能会受到影响,从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。支出预算总体减少的主要原因:事业基础性绩效增量没有发放。

1.社会保障和就业支出42.43万元;占支出总预算20.98%,同比减少1.87万元,同比下降4.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出12.06万元,占总支出预算的5.99%,同比增加2.74万元,同比增长29.38%,主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出128.61万元,占总支出预算的63.90%,同比减少25.66万元,同比下降16.63%。主要用于事业运行(农业农村)。

4.住房保障支出18.37万元,占总支出预算的9.13%,同比增加4.21万元,同比增长29.77%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。其中:一般公共预算支出(基本支出)201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。一般公共预算支出(项目支出)0万元,与上年持平。减少的主要原因:事业基础性绩效增量没有发放。

具体支出如下:

1.事业单位离退休预算5.49万元,占一般公共预算支出的2.73%,同比减少10.30万元,同比下降65.25%,主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算24.50万元,占一般公共预算支出的12.17%,同比增加5.62万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算12.25万元,占一般公共预算支出的6.08%,同比增加2.81万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出12.06万元,占一般公共预算支出的5.99%,同比增加2.74万元,同比增长29.38%。主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行支出128.61万元,占一般公共预算支出的63.90%,同比减少25.66万元,同比下降16.63%。主要用于事业运行(农业农村)。

6.住房保障支出18.37万元,占一般公共预算支出的9.13%,同比增加4.21万元,同比增长29.77%,主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出201.27万元;占一般公共预算支出的100%,同比减少5.48万元,同比下降11.02%。主要用于一般公共预算支出基本支出(人员经费支出)185.70万元,占基本支出预算92.26%,同比减14.48万元,同比下降7.23%。一般公共预算支出基本支出(公用经费支出)15.57万元;占基本支出预算7.74%,同比减少6.10万元,同比下降28.14%。

2.项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出201.27万元,占一般公共预算基本支出100%,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。减少的主要原因:事业基础性绩效增量没有发放。具体一般公共预算基本支出预算如下:主要用于工资福利支出(人员经费支出)180.21万元,占一般公共预算基本支出89.54%,同比减少4.18万元,同比下降2.26%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出(公用经费支出)15.57万元;占一般公共预算基本支出7.73%,同比减少6.10万元,同比下降28.14%。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。对个人和家庭的补助(人员经费支出)5.49万元;占一般公共预算基本支出2.73%,同比减少10.30万元,同比下降65.25%。经费预算主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算1.61万元,与上年持平,具体如下:

(一)“三公”经费预算安排0.37万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.37元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

1)公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)会议费2025年预算安排0.66万元,与上年持平。

(三)培训费2025年预算安排0.57万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费财政拨款预算15.57万元,较上年减少28.13%,主要原因:财政紧张,精细化管理。

(一)政府采购预算安排情况说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业单位相关运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  第四部分:融安县植保植检站2025预算公开报表

一、1 单位收支总体情况表

二、2 单位收入总体情况表

三、3 单位支出总体情况表

四、4 财政拨款收支总体情况表

五、5 一般公共预算支出情况表

六、6 一般公共预算基本支出情况表

七、7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、8 政府性基金预算支出情况表

九、9 国有资本经营预算支出情况表

十、10 项目绩效目标公开表


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2025

融安县植保植检站2025年单位预算公开

来源:融安县农业农村局  发布日期:2025-02-27 15:20 

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县植保植检站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县植保植检站2025年单位预算公开报表

一、1 单位收支总体情况表

二、2 单位收入总体情况表

三、3 单位支出总体情况表

四、4 财政拨款收支总体情况表

五、5 一般公共预算支出情况表

六、6 一般公共预算基本支出情况表

七、7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、8 政府性基金预算支出情况表

九、9 国有资本经营预算支出情况表

十、10 项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障,农业植物病虫监测和植物检疫,农药质量检测,农业植物病虫害防治。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为17人,均为事业编制,编内在职17人。

第二部分:融安县植保植检站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入201.27万元,总支出201.27万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少10.27 %,主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。总支出较上年减少10.27%,主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。2025年单位收入预算总体减少的主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。

一般公共预算收入201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%,主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。主要包括:

按支出功能分类科目划分

1.事业单位离退休预算5.49万元,占总支出预算的2.73%,同比减少10.30万元,同比下降65.25%,主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算24.50万元,占总支出预算的12.17%,同比增加5.62万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算12.25万元,占总支出预算的6.08%,同比增加2.81万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出12.06万元,占总支出预算的5.99%,同比增加2.74万元,同比增长29.38%。主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行支出128.61万元,占总支出预算的63.90%,同比减少25.66万元,同比下降16.63%。主要用于事业运行(农业农村)。

6.住房保障支出18.37万元,占总支出预算的9.12%,同比增加4.21万元,同比增长29.77%,主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出201.27万元;占总支出预算的100%,同比减少5.48万元,同比下降11.02%。主要用于总支出预算基本支出(人员经费支出)185.70万元,占基本支出预算92.26%,同比减14.48万元,同比下降7.23%。总支出预算基本支出(公用经费支出)15.57万元;占基本支出预算7.74%,同比减少6.10万元,同比下降28.14%。

2.项目支出0万元,占总支出预算的0%,与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。减少的主要原因经济形势不佳,财政收入可能会受到影响,从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。支出预算总体减少的主要原因:事业基础性绩效增量没有发放。

1.社会保障和就业支出42.43万元;占支出总预算20.98%,同比减少1.87万元,同比下降4.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出12.06万元,占总支出预算的5.99%,同比增加2.74万元,同比增长29.38%,主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出128.61万元,占总支出预算的63.90%,同比减少25.66万元,同比下降16.63%。主要用于事业运行(农业农村)。

4.住房保障支出18.37万元,占总支出预算的9.13%,同比增加4.21万元,同比增长29.77%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。其中:一般公共预算支出(基本支出)201.27万元,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。一般公共预算支出(项目支出)0万元,与上年持平。减少的主要原因:事业基础性绩效增量没有发放。

具体支出如下:

1.事业单位离退休预算5.49万元,占一般公共预算支出的2.73%,同比减少10.30万元,同比下降65.25%,主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算24.50万元,占一般公共预算支出的12.17%,同比增加5.62万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算12.25万元,占一般公共预算支出的6.08%,同比增加2.81万元,同比增长29.77%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出12.06万元,占一般公共预算支出的5.99%,同比增加2.74万元,同比增长29.38%。主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行支出128.61万元,占一般公共预算支出的63.90%,同比减少25.66万元,同比下降16.63%。主要用于事业运行(农业农村)。

6.住房保障支出18.37万元,占一般公共预算支出的9.13%,同比增加4.21万元,同比增长29.77%,主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出201.27万元;占一般公共预算支出的100%,同比减少5.48万元,同比下降11.02%。主要用于一般公共预算支出基本支出(人员经费支出)185.70万元,占基本支出预算92.26%,同比减14.48万元,同比下降7.23%。一般公共预算支出基本支出(公用经费支出)15.57万元;占基本支出预算7.74%,同比减少6.10万元,同比下降28.14%。

2.项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出201.27万元,占一般公共预算基本支出100%,同比减少20.58万元,同比下降10.27%。减少的主要原因:事业基础性绩效增量没有发放。具体一般公共预算基本支出预算如下:主要用于工资福利支出(人员经费支出)180.21万元,占一般公共预算基本支出89.54%,同比减少4.18万元,同比下降2.26%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出(公用经费支出)15.57万元;占一般公共预算基本支出7.73%,同比减少6.10万元,同比下降28.14%。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。对个人和家庭的补助(人员经费支出)5.49万元;占一般公共预算基本支出2.73%,同比减少10.30万元,同比下降65.25%。经费预算主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算1.61万元,与上年持平,具体如下:

(一)“三公”经费预算安排0.37万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.37元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

1)公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)会议费2025年预算安排0.66万元,与上年持平。

(三)培训费2025年预算安排0.57万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费财政拨款预算15.57万元,较上年减少28.13%,主要原因:财政紧张,精细化管理。

(一)政府采购预算安排情况说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业单位相关运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  第四部分:融安县植保植检站2025预算公开报表

一、1 单位收支总体情况表

二、2 单位收入总体情况表

三、3 单位支出总体情况表

四、4 财政拨款收支总体情况表

五、5 一般公共预算支出情况表

六、6 一般公共预算基本支出情况表

七、7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、8 政府性基金预算支出情况表

九、9 国有资本经营预算支出情况表

十、10 项目绩效目标公开表