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融安县建筑工程招标管理站2025年单位预算公开

来源: 融安县住建局  |   发布日期: 2025-02-27 10:40   

第一部分:单位概况

第二部分:融安县建筑工程招标管理站2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县建筑工程招标管理站2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)收集整理国家和地区对于招标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。

(二)对招标单位进行资质审查,包括营业执照、质证书等有关文件的审查,必要时派员到单位所在地或生产现场进行实地考察,了解其工程和产品生产情况,填写资格审查报领导审批。

(三)编制招投标文件及合同草案,委托或自编标底,根据市场行情及以前的招标结果进行综合分析,核定投资额。

(四)负责向审查合格的投标单位发出招标邀请书,及招标信息。

(五)负责向审查合格的投标单位发放招标说明书,招标设计议案和其他有关资料。

(六)完成领导和上级业务主管部门交办其他任务。

二、机构设置情况

(一)融安县招标站为财政全额拨款事业单位,为融安县住房和城乡建设局二层单位

(二)单位人员编制总数为5人,为事业编制。实有在职人数5人。

第二部分:融安县建筑工程招标管理站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位收入49.48万元总支出49.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年下降4.26%,主要原因是:食堂运转经费预算减少。总支出较上年下降4.26%,主要原因是:食堂运转经费预算减少

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入49.48万元,较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少

三、单位支出总体情况说明

我单位49.48万元,较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少。主要包括在职人员工资性支出、公用经费支出、退休人员生活补助支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位财政拨款总收入49.48万元,总支出49.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少财政拨款总支出较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共49.48万元,较上年下降4.26%,主要原因是:食堂运转经费预算减少。具体情况为:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元,上年增长19.92%,增长的主要原因是:在职人员增加

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元,上年增长19.92%,增长的主要原因是:在职人员增加

3.21101102事业单位医疗3.02万元,上年增长19.84%,增长的主要原因是在职人员增加

4.2120103机关服务32.65万元。较上年增长2.38%,主要原因是:在职人员增加,工资性支出增加。

5.2210201住房公积金4.60万元,较上年增长19.79%,增长的主要原因是在职人员增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共49.48万元,较上年下降4.6%,主要原因是食堂运转经费预算安排减少。具体情况为:

基本工资预算支出17.60万元,较上年增长8.04%,增长主要原因是:新调入人员,基本工资相应增加;津贴补贴预算支出1.31万元,较上年下降36.4%,下降主要原因是:较上年相比事业单位人员增量绩效预算安排减少;绩效工资预算支出9.76万元,较上年下降29.68%,下降主要原因是:较上年相比事业单位人员增量绩效预算安排减少;机关事业单位基本养老保险缴费6.14万元,较上年增长19.92%,增长主要原因是:在职人员增加 ,基本养老保险缴费相应增加;职业年金缴费3.07万元,较上年增长19.92%,增长主要原因是:在职人员增加,职业年金相应增加;职工基本医疗保险缴费2.99万元,较上年增长19.84%,增长主要原因是:在职人员增加 ,医保缴费相应增加;其他社会保障缴费0.3万元,较上年增长15.38%,增长主要原因是:在职人员增加 ,失业及工伤保险支出相应增加;住房公积金4.6万元,较上年增长19.79%,增长主要原因是:在职人员增加 ,住房公积金支出相应增加;办公费预算支出0.17万元,与上年持平;印刷费预算支出0.1万元,与上年持平;水费预算支出0.06万元、与上年持平 ;电费预算支出0.21万元,与上年持平;邮电费预算支出0.20万元,与上年持平;差旅费预算支出1.45万元,与上年持平;会议费预算支出0.16万元,与上年持平;培训费预算支出0.13万元,与上年持平;公务接待费预算支出0.09万元,与上年持平;工会经费预算支出0.64万元,与上年持平;福利费预算支出0.4万元,与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.09万元,同口径2024持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算安排0.09万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025单位预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位业单位相关运行经费3.71万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。较上年下降28.38%下降的主要原因是:食堂运转经费预算安排减少

(二)政府采购预算安排情况说明

单位2025年政府采购预算总金额0万元,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年无项目预算。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、三公经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县建筑工程招标管理站2025预算公开报表

见附件



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2025

融安县建筑工程招标管理站2025年单位预算公开

来源:融安县住建局  发布日期:2025-02-27 10:40 

第一部分:单位概况

第二部分:融安县建筑工程招标管理站2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县建筑工程招标管理站2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)收集整理国家和地区对于招标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。

(二)对招标单位进行资质审查,包括营业执照、质证书等有关文件的审查,必要时派员到单位所在地或生产现场进行实地考察,了解其工程和产品生产情况,填写资格审查报领导审批。

(三)编制招投标文件及合同草案,委托或自编标底,根据市场行情及以前的招标结果进行综合分析,核定投资额。

(四)负责向审查合格的投标单位发出招标邀请书,及招标信息。

(五)负责向审查合格的投标单位发放招标说明书,招标设计议案和其他有关资料。

(六)完成领导和上级业务主管部门交办其他任务。

二、机构设置情况

(一)融安县招标站为财政全额拨款事业单位,为融安县住房和城乡建设局二层单位

(二)单位人员编制总数为5人,为事业编制。实有在职人数5人。

第二部分:融安县建筑工程招标管理站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位收入49.48万元总支出49.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年下降4.26%,主要原因是:食堂运转经费预算减少。总支出较上年下降4.26%,主要原因是:食堂运转经费预算减少

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入49.48万元,较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少

三、单位支出总体情况说明

我单位49.48万元,较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少。主要包括在职人员工资性支出、公用经费支出、退休人员生活补助支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位财政拨款总收入49.48万元,总支出49.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少财政拨款总支出较上年下降4.26%,主要原因是食堂运转经费预算减少

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共49.48万元,较上年下降4.26%,主要原因是:食堂运转经费预算减少。具体情况为:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元,上年增长19.92%,增长的主要原因是:在职人员增加

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元,上年增长19.92%,增长的主要原因是:在职人员增加

3.21101102事业单位医疗3.02万元,上年增长19.84%,增长的主要原因是在职人员增加

4.2120103机关服务32.65万元。较上年增长2.38%,主要原因是:在职人员增加,工资性支出增加。

5.2210201住房公积金4.60万元,较上年增长19.79%,增长的主要原因是在职人员增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共49.48万元,较上年下降4.6%,主要原因是食堂运转经费预算安排减少。具体情况为:

基本工资预算支出17.60万元,较上年增长8.04%,增长主要原因是:新调入人员,基本工资相应增加;津贴补贴预算支出1.31万元,较上年下降36.4%,下降主要原因是:较上年相比事业单位人员增量绩效预算安排减少;绩效工资预算支出9.76万元,较上年下降29.68%,下降主要原因是:较上年相比事业单位人员增量绩效预算安排减少;机关事业单位基本养老保险缴费6.14万元,较上年增长19.92%,增长主要原因是:在职人员增加 ,基本养老保险缴费相应增加;职业年金缴费3.07万元,较上年增长19.92%,增长主要原因是:在职人员增加,职业年金相应增加;职工基本医疗保险缴费2.99万元,较上年增长19.84%,增长主要原因是:在职人员增加 ,医保缴费相应增加;其他社会保障缴费0.3万元,较上年增长15.38%,增长主要原因是:在职人员增加 ,失业及工伤保险支出相应增加;住房公积金4.6万元,较上年增长19.79%,增长主要原因是:在职人员增加 ,住房公积金支出相应增加;办公费预算支出0.17万元,与上年持平;印刷费预算支出0.1万元,与上年持平;水费预算支出0.06万元、与上年持平 ;电费预算支出0.21万元,与上年持平;邮电费预算支出0.20万元,与上年持平;差旅费预算支出1.45万元,与上年持平;会议费预算支出0.16万元,与上年持平;培训费预算支出0.13万元,与上年持平;公务接待费预算支出0.09万元,与上年持平;工会经费预算支出0.64万元,与上年持平;福利费预算支出0.4万元,与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.09万元,同口径2024持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算安排0.09万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025单位预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位业单位相关运行经费3.71万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。较上年下降28.38%下降的主要原因是:食堂运转经费预算安排减少

(二)政府采购预算安排情况说明

单位2025年政府采购预算总金额0万元,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年无项目预算。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、三公经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县建筑工程招标管理站2025预算公开报表

见附件