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融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算公开

  发布日期: 2026-03-17 11:30   

目  录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、主要职责

(1)办理婚姻登记 :负责全县辖区范围内的婚姻登记工作,包括结婚登记、离婚登记和补发婚姻登记证等;

(2)建立和管理婚姻登记档案 :负责婚姻登记档案的整理、保存和及时归档,确保档案的完整性和安全性;

(3)宣传婚姻相关法律法规 :通过宣传婚姻相关的法律法规,倡导文明婚俗,提高公众对婚姻法律法规的认识和遵守;

(4)提供法律保护和证明文件 :确保社会公民在法律框架下进行合法的婚姻登记,并提供必要的法律保护和证明文件;

(5)处理个人婚姻登记申请 :负责处理个人婚姻登记申请,包括审查当事人是否具备结婚、离婚、补发婚姻证件的条件,并签发相应的婚姻证件;

(6)撤销受胁迫的婚姻 :在当事人受到胁迫的情况下,负责撤销受胁迫的婚姻。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中:

(一)全额拨款事业单位1个,融安县民政局婚姻登记处

三、编制现状及人员构成

全额事业编制为2人。实际在编2人,退休人员1人。

第二部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位收支总预算25.84万元。同比增加1.80万元,同比上升7.48%,主要原因:1、人员调资,基本工资提高;2、社保基数增加,缴纳的社保增多。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入25.84万元,较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是1、人员调资,基本工资提高;2、社保基数增加,缴纳的社保增多。

1.一般公共预算收入25.84万元,同比增加1.8万元,同比上升7.48%;

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

4.上年结余(结转)收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出25.84万元,较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是1、人员调资,基本工资提高;2、社保基数增加,缴纳的社保增多。

具体支出预算如下:

1、社会保障和就业支出21.80万元,占支出总预算84.37%,同比增加1.40万元,同比上升6.88%。主要用于在职人员工资、在职员工养老、医疗、社会福利发放、其他生活救助等支出。

2、卫生健康支出1.61万元,占支出总预算6.24%,同比增长0.17万元,同比上升11.64%,主要用于缴纳职工基本医疗保险等补贴。

3、住房保障支出2.43万元,占支出总预算9.39%,同比增长0.23万元,同比上升10.35%,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出25.84万元;占一般公共预算部门支出总体的100%,同比增加1.8万元,同比上升7.48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入25.84万元,总支出25.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是职工基本工资提高及社保基数的增加,收入包括:一般公共预算拨款25.84万元。财政拨款总支出较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是一方面人员工资提高,另一方面社保基数提高,需缴纳的五险一金增多,支出包括:社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出1.61万元、住房保障支出2.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共25.84万元,较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是一方面人员工资提高,另一方面社保基数提高,需缴纳的五险一金增多。

具体支出预算如下:

1、机关服务16.4万元,占一般公共预算部门支出总体的63.47%,同比增加0.95万元,同比上升6.12%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、事业单位离退休0.54万元,占一般公共预算部门支出总体的2.09%,同比减少0万元,同比下降0%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休干部春节慰问经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.24万元,占一般公共预算部门支出总体的12.54%,同比增长0.31万元,同比上升10.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、机关事业单位职业年金缴费支出1.62万元,占一般公共预算部门支出总体的6.27%,同比增长0.15万元,同比上升10.49%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5、事业单位医疗1.61万元,占一般公共预算部门支出总体的6.23%,同比增加0.17万元,同比上升11.50%。主要用于事业单位人员医疗保险.

6、住房公积金2.43万元,占一般公共预算部门支出总体的9.40%,同比增长0.23万元,同比上升10.49%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出25.84万元;占一般公共预算部门支出总体的100%,同比增加1.80万元,同比上升7.48%。主要用于一般公共预算支出基本支出(人员经费支出)23.96万元,占基本支出预算92.74%,同比增加1.76万元,同比上升7.93%。一般公共预算支出基本支出(公用经费支出)1.88万元;占基本支出预算7.26%,同比增加0.04万元,同比上升2.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共25.84万元,较上年增加1.8万元,同比是7.48%,主要原因是1、在职人员调制,基本工资增加;2、社保基数增多,五险一金增多。

1、工资福利支出23.42万元,占支基本支出预算90.64%,同比增加1.76万元,同比上升8.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出1.88万元,占支基本支出预算7.26%,同比增加0.04万元,同比上升2.06%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助0.54万元,占支基本支出预算2.10%,比减少0万元,同比下降0%。主要用于退休人员退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.04万元,比上年增加0万元,增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,同比无增减,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,同比无增减;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元,较上年增0万元,同比无增减。融安县民政局婚姻登记处2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元,较上年增长0万元。同比无增减。融安县民政局婚姻登记处2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算16.4万元,同比增加0.95 万元,同比上升6.12%,增加的原因主要是人员调资,基本工资增多。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元,我单位2026年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

我单位2026年涉及项目0个,预算资金0万元。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


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2026

融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算公开

发布日期:2026-03-17 11:30 

目  录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、主要职责

(1)办理婚姻登记 :负责全县辖区范围内的婚姻登记工作,包括结婚登记、离婚登记和补发婚姻登记证等;

(2)建立和管理婚姻登记档案 :负责婚姻登记档案的整理、保存和及时归档,确保档案的完整性和安全性;

(3)宣传婚姻相关法律法规 :通过宣传婚姻相关的法律法规,倡导文明婚俗,提高公众对婚姻法律法规的认识和遵守;

(4)提供法律保护和证明文件 :确保社会公民在法律框架下进行合法的婚姻登记,并提供必要的法律保护和证明文件;

(5)处理个人婚姻登记申请 :负责处理个人婚姻登记申请,包括审查当事人是否具备结婚、离婚、补发婚姻证件的条件,并签发相应的婚姻证件;

(6)撤销受胁迫的婚姻 :在当事人受到胁迫的情况下,负责撤销受胁迫的婚姻。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中:

(一)全额拨款事业单位1个,融安县民政局婚姻登记处

三、编制现状及人员构成

全额事业编制为2人。实际在编2人,退休人员1人。

第二部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位收支总预算25.84万元。同比增加1.80万元,同比上升7.48%,主要原因:1、人员调资,基本工资提高;2、社保基数增加,缴纳的社保增多。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入25.84万元,较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是1、人员调资,基本工资提高;2、社保基数增加,缴纳的社保增多。

1.一般公共预算收入25.84万元,同比增加1.8万元,同比上升7.48%;

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

4.上年结余(结转)收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出25.84万元,较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是1、人员调资,基本工资提高;2、社保基数增加,缴纳的社保增多。

具体支出预算如下:

1、社会保障和就业支出21.80万元,占支出总预算84.37%,同比增加1.40万元,同比上升6.88%。主要用于在职人员工资、在职员工养老、医疗、社会福利发放、其他生活救助等支出。

2、卫生健康支出1.61万元,占支出总预算6.24%,同比增长0.17万元,同比上升11.64%,主要用于缴纳职工基本医疗保险等补贴。

3、住房保障支出2.43万元,占支出总预算9.39%,同比增长0.23万元,同比上升10.35%,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出25.84万元;占一般公共预算部门支出总体的100%,同比增加1.8万元,同比上升7.48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入25.84万元,总支出25.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是职工基本工资提高及社保基数的增加,收入包括:一般公共预算拨款25.84万元。财政拨款总支出较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是一方面人员工资提高,另一方面社保基数提高,需缴纳的五险一金增多,支出包括:社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出1.61万元、住房保障支出2.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共25.84万元,较上年增加1.8万元,上升7.48%,主要原因是一方面人员工资提高,另一方面社保基数提高,需缴纳的五险一金增多。

具体支出预算如下:

1、机关服务16.4万元,占一般公共预算部门支出总体的63.47%,同比增加0.95万元,同比上升6.12%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、事业单位离退休0.54万元,占一般公共预算部门支出总体的2.09%,同比减少0万元,同比下降0%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休干部春节慰问经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.24万元,占一般公共预算部门支出总体的12.54%,同比增长0.31万元,同比上升10.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、机关事业单位职业年金缴费支出1.62万元,占一般公共预算部门支出总体的6.27%,同比增长0.15万元,同比上升10.49%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5、事业单位医疗1.61万元,占一般公共预算部门支出总体的6.23%,同比增加0.17万元,同比上升11.50%。主要用于事业单位人员医疗保险.

6、住房公积金2.43万元,占一般公共预算部门支出总体的9.40%,同比增长0.23万元,同比上升10.49%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出25.84万元;占一般公共预算部门支出总体的100%,同比增加1.80万元,同比上升7.48%。主要用于一般公共预算支出基本支出(人员经费支出)23.96万元,占基本支出预算92.74%,同比增加1.76万元,同比上升7.93%。一般公共预算支出基本支出(公用经费支出)1.88万元;占基本支出预算7.26%,同比增加0.04万元,同比上升2.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共25.84万元,较上年增加1.8万元,同比是7.48%,主要原因是1、在职人员调制,基本工资增加;2、社保基数增多,五险一金增多。

1、工资福利支出23.42万元,占支基本支出预算90.64%,同比增加1.76万元,同比上升8.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出1.88万元,占支基本支出预算7.26%,同比增加0.04万元,同比上升2.06%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助0.54万元,占支基本支出预算2.10%,比减少0万元,同比下降0%。主要用于退休人员退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元,同口径比2025年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.04万元,比上年增加0万元,增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,同比无增减,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,同比无增减;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年增加0万元,同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元,较上年增0万元,同比无增减。融安县民政局婚姻登记处2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元,较上年增长0万元。同比无增减。融安县民政局婚姻登记处2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算16.4万元,同比增加0.95 万元,同比上升6.12%,增加的原因主要是人员调资,基本工资增多。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元,我单位2026年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

(四)预算绩效目标情况说明

我单位2026年涉及项目0个,预算资金0万元。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县民政局婚姻登记处2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表