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融安县东起乡人民政府2018年度部门决算

融安县东起乡人民政府2018年度部门决算

来源: 政府办  |   发布日期: 2019-08-23 15:40    |  作者: 政府办

 

 

 

融安县东起乡人民政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:融安县东起乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县东起乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县东起乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度收入决算情况

三、2018 年度支出决算情况

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公“经费支出决算情况说明

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:融安县东起乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府,融安县东起乡财政所,融安县东起乡文化广播电视站,融安县东起乡农业服务中心,融安县东起乡社会保障服务中心,融安县东起乡人口与计划生育办公室,融安县东起乡国土规建环保安监站7个单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分:融安县东起乡人民政府2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1306.49

一、一般公共服务支出

28

413.06

其中:政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.70

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.50

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

16.60

 

12

 

十二、农林水支出

39

476.58

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

35.28

 

19

 

十九、住房保障支出

46

280.19

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1306.49

本年支出合计

50

1306.49

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

1306.49

总计

54

1306.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1306.49

1306.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

413.06

413.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.23

348.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

263.33

263.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

84.89

84.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

20.36

20.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.23

26.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

476.58

476.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33.89

33.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

农田水利

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

312.96

312.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

298.41

298.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

14.55

14.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

124.04

124.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

280.19

280.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

253.05

253.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

253.05

253.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1306.49

670.59

635.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

413.06

413.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.23

348.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

263.33

263.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

84.89

84.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

20.36

20.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.23

26.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排的支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

476.58

110.34

366.24

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33.89

11.21

22.68

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.71

0.00

20.71

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.70

1.20

1.50

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

农田水利

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

312.96

0.00

312.96

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

298.41

0.00

298.41

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

14.55

0.00

14.55

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

124.04

97.93

26.11

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

280.19

27.14

253.05

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

253.05

0.00

253.05

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

253.05

0.00

253.05

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.14

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1306.49

一、一般公共服务支出

28

413.06

413.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.70

13.70

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.58

20.58

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.50

50.50

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

16.60

13.60

3.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

476.58

476.58

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

35.28

35.28

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

280.19

280.19

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1306.49

本年支出合计

49

1306.49

1303.49

3.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1306.49

总计

54

1306.49

1303.49

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1303.49

670.59

632.90

201

一般公共服务支出

413.06

413.06

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.23

348.23

0.00

2010301

  行政运行

263.33

263.33

0.00

2010302

  一般行政管理事务

84.89

84.89

0.00

20106

财政事务

64.83

64.83

0.00

2010601

  行政运行

64.83

64.83

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.70

13.70

0.00

20701

文化

13.70

13.70

0.00

2070101

  行政运行

13.70

13.70

0.00

208

社会保障和就业支出

20.58

20.58

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.62

11.62

0.00

2080103

  机关服务

11.62

11.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.52

7.52

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.72

0.72

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.8

6.8

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.50

50.50

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.01

1.01

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1.01

1.01

0.00

21007

计划生育事务

23.26

23.26

0.00

2100716

  计划生育机构

20.36

20.36

0.00

2100717

  计划生育服务

2.90

2.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.23

26.23

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.64

4.64

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.58

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13.60

0.00

13.60

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

21205

城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

2120501

  城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

213

农林水支出

476.58

110.34

366.24

21301

农业

33.89

11.21

22.68

2130104

  事业运行

11.21

11.21

0.00

2130126

  农村公益事业

1.97

1.97

1.97

2130199

  其他农业支出

20.71

20.71

20.71

21302

林业

3.00

3.00

3.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

3.00

21303

水利

2.70

1.20

1.50

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

2130306

农田水利

1.50

0.00

1.5

21305

扶贫

312.96

0.00

312.96

2130504

农村基础设施建设

298.41

0.00

298.41

2130599

  其他扶贫支出

14.55

0.00

14.55

21307

农村综合改革

124.04

97.93

26.11

2130701

对村级一事一议的补助

26.11

0.00

26.11

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

97.93

97.93

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.28

35.28

0.00

22001

国土资源事务

35.28

35.28

0.00

2200150

  事业运行

35.28

35.28

0.00

221

住房保障支出

280.19

27.14

253.05

22101

保障性安居工程支出

253.05

0.00

253.05

2210105

农村危房改造

253.05

0.00

253.05

22102

住房改革支出

27.14

27.14

27.14

2210201

住房公积金

27.14

27.14

27.14

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.64

302

商品和服务支出

237.54

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

137.13

30201

  办公费

37.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

72.70

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

4.34

30104

  其他社会保障缴费

27.67

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

13.73

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

9.54

30206

  电费

4.61

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.72

30207

  邮电费

2.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

132.08

30211

  差旅费

22.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

6.80

30213

  维修()

131.90

31013

  公务用车购置

8.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

20.91

30215

  会议费

5.69

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

104.37

30216

  培训费

2.52

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.13

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

27.14

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.91

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

23.99

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

420.71

公用经费合计

249.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.04

0.00

13.91

8

5.91

1.13

15.04

0.00

13.91

8.00

5.91

1.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

212

城乡社区支出

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

                                         


第三部分:融安县东起乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计1306.49万元,支出总计1306.49万元,与2017年相比,收、支分别增加591.94万元、591.94万元,分别增加45.31 %、45.31%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1306.49万元,其中:财政拨款收入1306.49 万元,占比100%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计1306.49万元,其中:基本支出 670.59 万元,占51.33%;项目支出635.9万元,占48.67%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计1306.49万元、1306.49万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加591.94万元、591.94万元,增加45.31 %、45.31%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出1303.49万元,占本年支出合计的99.77%。与2017年相比,财政拨款支出增加588.94 万元,增加45.18%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1303.49万元,主要用于以下方面:   1.一般公共服务(类)413.06万元:主要用于行政运行和一般公共服务支出,占决算支出31.62%

2. 文化体育与传媒支出(类)13.7万元,占决算支出1.05%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)50.5万元,占决算支出3.87%。

4.社会保障和就业支出(类)20.58万元:主要用于融安县东起乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占决算支出1.57%。

5.农林水支出(类)476.58万元,占决算支出36.48%。

6. 城乡社区支出(类)13.6万元,占决算支出1.04%。

7.国土海洋气象等支出(类) 35.28万元,占决算支出2.7%。

8.住房保障支出 280.19万元,占决算支出21.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为659.61万元,支出决算为1155.71万元,完成年初预算的175.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算;项目支出经费年中调整增加预算。

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为188.53万元,支出决算为271.01万元,完成年初预算的143.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39.07万元,支出决算为88.34万元,完成年初预算的226.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为45.15万元,支出决算为56.43万元,完成年初预算的124.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

4文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为5.38万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的42.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为11.52万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出少。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年村村级社会事务管理经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.37万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.15万元。决算数大于预算数的主要原因是增加人员死亡抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1.39万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的23.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的82.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤保险支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员生育保险支出减少。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为25.88万元,支出决算为30.29万元,完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.77万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.69万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的142.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.57万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中科目调整2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助至2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

19.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为42.43万元,支出决算为42.43万元,完成年初预算的100%

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.68万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加安排财政拨款预算。

22.农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)。年初预算为4万元,支出决算为41.25万元,完成年初预算的1031.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加示范区奖励资金。

23.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为2.57万元,支出决算为132.78万元,完成年初预算的5166.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加新农村建设、水毁道路桥梁项目建设经费。

25.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

26.农林水支出(类)水利(款)行政(项)。年初预算为12.6万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的34.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.37万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为131.07万元,支出决算为214.9万元,完成年初预算的163.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

29.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为16.69万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整财政拨款预算。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.35万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

 

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出670.59万元,其中:人员经费420.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费;公用经费249.88万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费;对个人和家庭的补助,其他资本性支出。2018年融安县东起乡人民政府(包括二层单位)财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出13.91万元,平均每辆4.64万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.04万元,支出决算为15.04万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为  13.91万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 8.81万元,增加58.58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加8.46万元,;增加56.25%;公务接待费支出决算增加0.34万元,增加30.01%,

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增了一辆公务用车;公务接待费支出增加的主要原因是扶贫工作的公务接待等情况 。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.91万元;公务接待费支出决算1.13万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.91万元。其中:

公务用车购置支出8万元。公务用车运行支出5.91万元。主要用于公务用车购置,机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次50次,人次210次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

融安县东起乡人民政府2018年度政府性基金支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。项目支出主要用于农村基础设施建设项目。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,融安县东起乡人民政府2018年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出341.65万元,其中,行政单位288.18万元,参照公务员法管理事业单位53.48万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


2018

融安县东起乡人民政府2018年度部门决算

融安县东起乡人民政府2018年度部门决算

来源:政府办  发布日期:2019-08-23 15:40  作者:政府办

 

 

 

融安县东起乡人民政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:融安县东起乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县东起乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县东起乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度收入决算情况

三、2018 年度支出决算情况

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公“经费支出决算情况说明

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:融安县东起乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府,融安县东起乡财政所,融安县东起乡文化广播电视站,融安县东起乡农业服务中心,融安县东起乡社会保障服务中心,融安县东起乡人口与计划生育办公室,融安县东起乡国土规建环保安监站7个单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分:融安县东起乡人民政府2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1306.49

一、一般公共服务支出

28

413.06

其中:政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.70

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.50

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

16.60

 

12

 

十二、农林水支出

39

476.58

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

35.28

 

19

 

十九、住房保障支出

46

280.19

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1306.49

本年支出合计

50

1306.49

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

1306.49

总计

54

1306.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1306.49

1306.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

413.06

413.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.23

348.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

263.33

263.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

84.89

84.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

20.36

20.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.23

26.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

476.58

476.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33.89

33.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

农田水利

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

312.96

312.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

298.41

298.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

14.55

14.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

124.04

124.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

280.19

280.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

253.05

253.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

253.05

253.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1306.49

670.59

635.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

413.06

413.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.23

348.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

263.33

263.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

84.89

84.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

64.83

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.8

6.8

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

20.36

20.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.23

26.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排的支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

476.58

110.34

366.24

0.00

0.00

0.00

21301

农业

33.89

11.21

22.68

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.71

0.00

20.71

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.70

1.20

1.50

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

农田水利

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

312.96

0.00

312.96

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

298.41

0.00

298.41

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

14.55

0.00

14.55

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

124.04

97.93

26.11

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

280.19

27.14

253.05

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

253.05

0.00

253.05

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

253.05

0.00

253.05

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.14

27.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.14

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1306.49

一、一般公共服务支出

28

413.06

413.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.70

13.70

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.58

20.58

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.50

50.50

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

16.60

13.60

3.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

476.58

476.58

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

35.28

35.28

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

280.19

280.19

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1306.49

本年支出合计

49

1306.49

1303.49

3.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1306.49

总计

54

1306.49

1303.49

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1303.49

670.59

632.90

201

一般公共服务支出

413.06

413.06

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.23

348.23

0.00

2010301

  行政运行

263.33

263.33

0.00

2010302

  一般行政管理事务

84.89

84.89

0.00

20106

财政事务

64.83

64.83

0.00

2010601

  行政运行

64.83

64.83

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.70

13.70

0.00

20701

文化

13.70

13.70

0.00

2070101

  行政运行

13.70

13.70

0.00

208

社会保障和就业支出

20.58

20.58

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.62

11.62

0.00

2080103

  机关服务

11.62

11.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.52

7.52

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.72

0.72

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.8

6.8

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.44

1.44

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.50

50.50

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.01

1.01

0.00

2100102

  一般行政管理事务

1.01

1.01

0.00

21007

计划生育事务

23.26

23.26

0.00

2100716

  计划生育机构

20.36

20.36

0.00

2100717

  计划生育服务

2.90

2.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.23

26.23

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.05

12.05

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.64

4.64

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.58

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13.60

0.00

13.60

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

21205

城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

2120501

  城乡社区环境卫生

9.60

0.00

9.60

213

农林水支出

476.58

110.34

366.24

21301

农业

33.89

11.21

22.68

2130104

  事业运行

11.21

11.21

0.00

2130126

  农村公益事业

1.97

1.97

1.97

2130199

  其他农业支出

20.71

20.71

20.71

21302

林业

3.00

3.00

3.00

2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

3.00

21303

水利

2.70

1.20

1.50

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

2130306

农田水利

1.50

0.00

1.5

21305

扶贫

312.96

0.00

312.96

2130504

农村基础设施建设

298.41

0.00

298.41

2130599

  其他扶贫支出

14.55

0.00

14.55

21307

农村综合改革

124.04

97.93

26.11

2130701

对村级一事一议的补助

26.11

0.00

26.11

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

97.93

97.93

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.28

35.28

0.00

22001

国土资源事务

35.28

35.28

0.00

2200150

  事业运行

35.28

35.28

0.00

221

住房保障支出

280.19

27.14

253.05

22101

保障性安居工程支出

253.05

0.00

253.05

2210105

农村危房改造

253.05

0.00

253.05

22102

住房改革支出

27.14

27.14

27.14

2210201

住房公积金

27.14

27.14

27.14

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.64

302

商品和服务支出

237.54

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

137.13

30201

  办公费

37.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

72.70

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

4.34

30104

  其他社会保障缴费

27.67

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

13.73

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

9.54

30206

  电费

4.61

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.72

30207

  邮电费

2.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

132.08

30211

  差旅费

22.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

6.80

30213

  维修()

131.90

31013

  公务用车购置

8.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

20.91

30215

  会议费

5.69

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

104.37

30216

  培训费

2.52

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.13

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

27.14

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.91

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

23.99

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

420.71

公用经费合计

249.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.04

0.00

13.91

8

5.91

1.13

15.04

0.00

13.91

8.00

5.91

1.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

212

城乡社区支出

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

3.00 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

                                         


第三部分:融安县东起乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计1306.49万元,支出总计1306.49万元,与2017年相比,收、支分别增加591.94万元、591.94万元,分别增加45.31 %、45.31%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1306.49万元,其中:财政拨款收入1306.49 万元,占比100%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计1306.49万元,其中:基本支出 670.59 万元,占51.33%;项目支出635.9万元,占48.67%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计1306.49万元、1306.49万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加591.94万元、591.94万元,增加45.31 %、45.31%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出1303.49万元,占本年支出合计的99.77%。与2017年相比,财政拨款支出增加588.94 万元,增加45.18%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1303.49万元,主要用于以下方面:   1.一般公共服务(类)413.06万元:主要用于行政运行和一般公共服务支出,占决算支出31.62%

2. 文化体育与传媒支出(类)13.7万元,占决算支出1.05%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)50.5万元,占决算支出3.87%。

4.社会保障和就业支出(类)20.58万元:主要用于融安县东起乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占决算支出1.57%。

5.农林水支出(类)476.58万元,占决算支出36.48%。

6. 城乡社区支出(类)13.6万元,占决算支出1.04%。

7.国土海洋气象等支出(类) 35.28万元,占决算支出2.7%。

8.住房保障支出 280.19万元,占决算支出21.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为659.61万元,支出决算为1155.71万元,完成年初预算的175.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算;项目支出经费年中调整增加预算。

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为188.53万元,支出决算为271.01万元,完成年初预算的143.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39.07万元,支出决算为88.34万元,完成年初预算的226.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为45.15万元,支出决算为56.43万元,完成年初预算的124.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

4文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为5.38万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的42.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为11.52万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出少。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年村村级社会事务管理经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.37万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.15万元。决算数大于预算数的主要原因是增加人员死亡抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1.39万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的23.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的82.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤保险支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员生育保险支出减少。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为25.88万元,支出决算为30.29万元,完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.77万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.69万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的142.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.57万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中科目调整2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助至2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

19.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为42.43万元,支出决算为42.43万元,完成年初预算的100%

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.68万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加安排财政拨款预算。

22.农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)。年初预算为4万元,支出决算为41.25万元,完成年初预算的1031.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加示范区奖励资金。

23.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为2.57万元,支出决算为132.78万元,完成年初预算的5166.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加新农村建设、水毁道路桥梁项目建设经费。

25.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

26.农林水支出(类)水利(款)行政(项)。年初预算为12.6万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的34.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.37万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为131.07万元,支出决算为214.9万元,完成年初预算的163.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

29.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为16.69万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整财政拨款预算。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.35万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

 

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出670.59万元,其中:人员经费420.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费;公用经费249.88万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费;对个人和家庭的补助,其他资本性支出。2018年融安县东起乡人民政府(包括二层单位)财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出13.91万元,平均每辆4.64万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.04万元,支出决算为15.04万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为  13.91万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 8.81万元,增加58.58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加8.46万元,;增加56.25%;公务接待费支出决算增加0.34万元,增加30.01%,

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增了一辆公务用车;公务接待费支出增加的主要原因是扶贫工作的公务接待等情况 。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.91万元;公务接待费支出决算1.13万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.91万元。其中:

公务用车购置支出8万元。公务用车运行支出5.91万元。主要用于公务用车购置,机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次50次,人次210次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

融安县东起乡人民政府2018年度政府性基金支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。项目支出主要用于农村基础设施建设项目。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,融安县东起乡人民政府2018年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出341.65万元,其中,行政单位288.18万元,参照公务员法管理事业单位53.48万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。