融安县东起乡人民政府2019年部门决算
融安县东起乡人民政府
2019年部门决算
目 录
第一部分:融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县东起乡人民政府2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县东起乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019 年度收入决算情况
三、2019 年度支出决算情况
四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019 年度一般公共预算财政拨款 “三公“经费支出决算情况说明
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2019 年度预算绩效说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分:名称解释
第一部分:融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。
(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。
(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府,融安县东起乡财政所,融安县东起乡文化广播电视站,融安县东起乡农业服务中心,融安县东起乡社会保障服务中心,融安县东起乡人口与计划生育办公室,融安县东起乡国土规建环保安监站7个单位。
第二部分:融安县东起乡人民政府2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||||
金额单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
19591748.73 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5069609.22 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4155857.31 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
186351.79 | |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1015275.77 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
684873.71 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
254078.55 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
4155857.31 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
8963932.34 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
636893.88 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
2780733.47 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
23747606.04 |
本年支出合计 |
50 |
23747606.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
23747606.04 |
总计 |
54 |
23747606.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二 收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:融安县东起乡汇总表 |
2019年 金额单位:元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
23,747,606.04 |
23,747,606.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
5,069,609.22 |
5,069,609.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,978,680.67 |
3,978,680.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
3,756,107.67 |
3,756,107.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
222,573.00 |
222,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20106 |
财政事务 |
1,051,293.35 |
1,051,293.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010601 |
行政运行 |
1,051,293.35 |
1,051,293.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20129 |
群众团体事务 |
39,635.20 |
39,635.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
39,635.20 |
39,635.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070101 |
行政运行 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,015,275.77 |
1,015,275.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171,658.50 |
171,658.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080103 |
机关服务 |
171,658.50 |
171,658.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
778,050.43 |
778,050.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
134,600.00 |
134,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
633,850.43 |
633,850.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
12,718.00 |
12,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
12,718.00 |
12,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
37,848.84 |
37,848.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7,488.38 |
7,488.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,049.76 |
11,049.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
9,883.86 |
9,883.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
9,426.84 |
9,426.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
684,873.71 |
684,873.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
292,824.24 |
292,824.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100716 |
计划生育机构 |
292,824.24 |
292,824.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
392,049.47 |
392,049.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
173,819.63 |
173,819.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
62,114.71 |
62,114.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
151,351.13 |
151,351.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,764.00 |
4,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
254,078.55 |
254,078.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21199 |
其他节能环保支出 |
254,078.55 |
254,078.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2119901 |
其他节能环保支出 |
254,078.55 |
254,078.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
4,155,857.31 |
4,155,857.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,155,857.31 |
4,155,857.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,155,857.31 |
4,155,857.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
8,963,932.34 |
8,963,932.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业 |
526,021.00 |
526,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
66,078.00 |
66,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,680.00 |
6,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
453,263.00 |
453,263.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
50,534.34 |
50,534.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130301 |
行政运行 |
50,534.34 |
50,534.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
扶贫 |
6,631,355.80 |
6,631,355.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,396,219.80 |
2,396,219.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
2,750,462.43 |
2,750,462.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130550 |
扶贫事业机构 |
15,490.00 |
15,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,469,183.57 |
1,469,183.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1,751,021.20 |
1,751,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,119,105.00 |
1,119,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
631,916.20 |
631,916.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22001 |
自然资源事务 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2200150 |
事业运行 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
2,780,733.47 |
2,780,733.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,395,939.47 |
2,395,939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210105 |
农村危房改造 |
2,395,939.47 |
2,395,939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
384,794.00 |
384,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
384,794.00 |
384,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三 支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:融安县东起乡汇总 2019年度 金额单位:元 | |||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
23,747,606.04 |
9,845,921.91 |
13,901,684.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
5,069,609.22 |
5,069,609.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,978,680.67 |
3,978,680.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
3,756,107.67 |
3,756,107.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
222,573.00 |
222,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20106 |
财政事务 |
1,051,293.35 |
1,051,293.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010601 |
行政运行 |
1,051,293.35 |
1,051,293.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20129 |
群众团体事务 |
39,635.20 |
39,635.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
39,635.20 |
39,635.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070101 |
行政运行 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,015,275.77 |
1,000,275.77 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171,658.50 |
171,658.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080103 |
机关服务 |
171,658.50 |
171,658.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
778,050.43 |
778,050.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
134,600.00 |
134,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
633,850.43 |
633,850.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
12,718.00 |
12,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
12,718.00 |
12,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
37,848.84 |
37,848.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7,488.38 |
7,488.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,049.76 |
11,049.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
9,883.86 |
9,883.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
9,426.84 |
9,426.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
684,873.71 |
684,873.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
292,824.24 |
292,824.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100716 |
计划生育机构 |
292,824.24 |
292,824.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
392,049.47 |
392,049.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
173,819.63 |
173,819.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
62,114.71 |
62,114.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
151,351.13 |
151,351.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,764.00 |
4,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
254,078.55 |
0.00 |
254,078.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21199 |
其他节能环保支出 |
254,078.55 |
0.00 |
254,078.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2119901 |
其他节能环保支出 |
254,078.55 |
0.00 |
254,078.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
4,155,857.31 |
0.00 |
4,155,857.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,155,857.31 |
0.00 |
4,155,857.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,155,857.31 |
0.00 |
4,155,857.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
8,963,932.34 |
1,883,123.54 |
7,080,808.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业 |
526,021.00 |
66,078.00 |
459,943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
66,078.00 |
66,078.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,680.00 |
0.00 |
6,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
453,263.00 |
0.00 |
453,263.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
50,534.34 |
50,534.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130301 |
行政运行 |
50,534.34 |
50,534.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
扶贫 |
6,631,355.80 |
15,490.00 |
6,615,865.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,396,219.80 |
0.00 |
2,396,219.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
2,750,462.43 |
0.00 |
2,750,462.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130550 |
扶贫事业机构 |
15,490.00 |
15,490.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,469,183.57 |
0.00 |
1,469,183.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1,751,021.20 |
1,751,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,119,105.00 |
1,119,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
631,916.20 |
631,916.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22001 |
自然资源事务 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2200150 |
事业运行 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
2,780,733.47 |
384,794.00 |
2,395,939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,395,939.47 |
0.00 |
2,395,939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210105 |
农村危房改造 |
2,395,939.47 |
0.00 |
2,395,939.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
384,794.00 |
384,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
384,794.00 |
384,794.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19591748.73 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5069609.22 |
5069609.22 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4155857.31 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
186351.79 |
186351.79 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1015275.77 |
1015275.77 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
684873.710 |
684873.71 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
254078.55 |
254078.55 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
4155857.31 |
0 |
4155857.31 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
8963932.34 |
8963932.34 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
636893.88 |
636893.88 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
2780733.47 |
2780733.47 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
22 |
23747606.04 |
本年支出合计 |
49 |
23,747,606.04 |
19,591,748.73 |
4,155,857.31 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
26 |
53 |
||||||
总计 |
27 |
23747606.04 |
总计 |
54 |
23747606.04 |
19591748.73 |
4155857.31 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:融安县东起乡汇总表 2019年度 单位:元
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
类 |
款 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
19,591,748.73 |
9,845,921.91 |
9,745,826.82 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
5,069,609.22 |
5,069,609.22 |
0.00 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,978,680.67 |
3,978,680.67 |
0.00 | |
2010301 |
行政运行 |
3,756,107.67 |
3,756,107.67 |
0.00 | |
2010302 |
一般行政管理事务 |
222,573.00 |
222,573.00 |
0.00 | |
20106 |
财政事务 |
1,051,293.35 |
1,051,293.35 |
0.00 | |
2010601 |
行政运行 |
1,051,293.35 |
1,051,293.35 |
0.00 | |
20129 |
群众团体事务 |
39,635.20 |
39,635.20 |
0.00 | |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
39,635.20 |
39,635.20 |
0.00 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 | |
20701 |
文化和旅游 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 | |
2070101 |
行政运行 |
186,351.79 |
186,351.79 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,015,275.77 |
1,000,275.77 |
15,000.00 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171,658.50 |
171,658.50 |
0.00 | |
2080103 |
机关服务 |
171,658.50 |
171,658.50 |
0.00 | |
20802 |
民政管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 | |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 | |
20805 |
行政事业单位离退休 |
778,050.43 |
778,050.43 |
0.00 | |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
134,600.00 |
134,600.00 |
0.00 | |
2080502 |
事业单位离退休 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
633,850.43 |
633,850.43 |
0.00 | |
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
12,718.00 |
12,718.00 |
0.00 | |
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
12,718.00 |
12,718.00 |
0.00 | |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
37,848.84 |
37,848.84 |
0.00 | |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7,488.38 |
7,488.38 |
0.00 | |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,049.76 |
11,049.76 |
0.00 | |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
9,883.86 |
9,883.86 |
0.00 | |
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
9,426.84 |
9,426.84 |
0.00 | |
210 |
卫生健康支出 |
684,873.71 |
684,873.71 |
0.00 | |
21007 |
计划生育事务 |
292,824.24 |
292,824.24 |
0.00 | |
2100716 |
计划生育机构 |
292,824.24 |
292,824.24 |
0.00 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
392,049.47 |
392,049.47 |
0.00 | |
2101101 |
行政单位医疗 |
173,819.63 |
173,819.63 |
0.00 | |
2101102 |
事业单位医疗 |
62,114.71 |
62,114.71 |
0.00 | |
2101103 |
公务员医疗补助 |
151,351.13 |
151,351.13 |
0.00 | |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,764.00 |
4,764.00 |
0.00 | |
211 |
节能环保支出 |
254,078.55 |
0.00 |
254,078.55 | |
21199 |
其他节能环保支出 |
254,078.55 |
0.00 |
254,078.55 | |
2119901 |
其他节能环保支出 |
254,078.55 |
0.00 |
254,078.55 | |
213 |
农林水支出 |
8,963,932.34 |
1,883,123.54 |
7,080,808.80 | |
21301 |
农业 |
526,021.00 |
66,078.00 |
459,943.00 | |
2130104 |
事业运行 |
66,078.00 |
66,078.00 |
0.00 | |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
6,680.00 |
0.00 |
6,680.00 | |
2130199 |
其他农业支出 |
453,263.00 |
0.00 |
453,263.00 | |
21303 |
水利 |
50,534.34 |
50,534.34 |
0.00 | |
2130301 |
行政运行 |
50,534.34 |
50,534.34 |
0.00 | |
21305 |
扶贫 |
6,631,355.80 |
15,490.00 |
6,615,865.80 | |
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,396,219.80 |
0.00 |
2,396,219.80 | |
2130505 |
生产发展 |
2,750,462.43 |
0.00 |
2,750,462.43 | |
2130550 |
扶贫事业机构 |
15,490.00 |
15,490.00 |
0.00 | |
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,469,183.57 |
0.00 |
1,469,183.57 | |
21307 |
农村综合改革 |
1,751,021.20 |
1,751,021.20 |
0.00 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,119,105.00 |
1,119,105.00 |
0.00 | |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
631,916.20 |
631,916.20 |
0.00 | |
21399 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 | |
2139999 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 | |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 | |
22001 |
自然资源事务 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 | |
2200150 |
事业运行 |
636,893.88 |
636,893.88 |
0.00 | |
221 |
住房保障支出 |
2,780,733.47 |
384,794.00 |
2,395,939.47 | |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,395,939.47 |
0.00 |
2,395,939.47 | |
2210105 |
农村危房改造 |
2,395,939.47 |
0.00 |
2,395,939.47 | |
22102 |
住房改革支出 |
384,794.00 |
384,794.00 |
0.00 | |
2210201 |
住房公积金 |
384,794.00 |
384,794.00 |
0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
5,867,231.44 |
302 |
商品和服务支出 |
1,875,516.27 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,465,141.50 |
30201 |
办公费 |
573,011.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,128,381.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,267,487.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
37,848.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
161,130.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
48,180.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
646,568.43 |
30207 |
邮电费 |
21,943.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
383,831.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,103,174.20 |
30211 |
差旅费 |
287,679.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
301,435.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
222,573.00 |
30215 |
会议费 |
55,330.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1,801,821.20 |
30216 |
培训费 |
23,850.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
23,550.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
384,794.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
42,000.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
241,050.00 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
78,780.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
221,485.00 |
||||||
人员经费合计 |
7970405.64 |
公用经费合计 |
1,875,516.27 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
59550.00 |
0.00 |
59550.00 |
36,000.00 |
23,550.00 |
59550.00 |
0.00 |
59550.00 |
36,000.00 |
23,550.00 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
0.00 |
4155857.31 |
4155857.31 |
0.00 |
4155857.31 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4155857.31 |
4155857.31 |
0.00 |
4155857.31 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:融安县东起乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
收入总计2374.8万元,支出总计2374.8万元,与2018年相比,收、支分别增加1068.3万元、1068.3万元,分别增加81.8 %、81.8 %。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计2374.8万元,其中:财政拨款收入1959.2 万元,占比82.5%。政府性基金预算财政拨款收入415.58万,占比17.5%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出总计2374.8万元,其中:基本支出 984.6 万元,占41.46%;项目支出1390.2万元,占58.54%。
四、2019年财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收、支总计2374.8万元、2374.8万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1068.3万元、1068.3万元,增加81.8%、81.8%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门2019年度财政拨款支出1951.17万元,占本年支出合计的82.2%。与2018年相比,财政拨款支出增加647.68万元,增加49.69%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出1951.17万元,主要用于以下方面: 1.一般公共服务(类)506.96万元:主要用于行政运行和一般公共服务支出,占决算支出25.98%
2. 文化体育与传媒支出(类)18.63元,占决算支出1%。
3. 卫生健康等支出(类)68.48万元,占决算支出3.5%。
4.社会保障和就业支出(类)101.52万元:主要用于融安县东起乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占决算支出5.2%。
5.农林水支出(类)896.39万元,占决算支出45.94%。
6.自然资源海洋气象等支出(类) 63.69万元,占决算支出3.26%。
7.住房保障支出 278.07万元,占决算支出14.25%。
8. 节能环保类支出25.4万元,占决算支出1.3%
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为690.22万元,支出决算为2374.76万元,完成年初预算的344.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中追加安排部分财政拨款预算;项目支出经费年中调整增加预算。
其中:
1.一般公共服务支出。年初预算为348.65万元,支出决算为506.96万元,完成年初预算的145.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.文化体育与传媒支出。年初预算为12.99万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的143.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
3.社会保障和就业支出。年初预算为90.55万元,支出决算为101.53万元,完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.卫生健康支出类。年初预算为47.43万元,支出决算为68.49万元,完成年初预算的144.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
5.节能环保支出。年初预算为25.6万元,支出决算为25.4万元,完成年初预算的99.22%。
6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为77.25万元,支出决算为896.39万元。完成年初预算的1160.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加安排财政拨款预算。
7.自然海洋资源气象支出类。年初预算为49.69万元,支出决算为63.69万元,完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整财政拨款预算。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.03万元,支出决算为278.07万元,完成年初预算的731.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加安排财政拨款预算。
9.城乡社区支出类年初预算为0万元,支出决算为415.59万元,完成年初预算的415.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整财政拨款预算。
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出984.59万元,其中:人员经费586.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费;公用经费187.55万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费;对个人和家庭的补助经费210.31万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助,其他资本性支出
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元,支出决算为2.35万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.35万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出2.35万元,国内公务接待批次68次,人次278次。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
融安县东起乡人民政府2019年度政府性基金支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、2019 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,融安县东起乡人民政府2019年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出168.63万元,其中,行政单位157.75万元,参照公务员法管理事业单位10.87万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。