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融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 大将镇  |   发布日期: 2022-03-22 15:45    |  作者: 大将镇


融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

第三部分:融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:融安县大将镇退役军人服务站概况

一、主要职责

一)协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶权益保障,数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

(二)协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

(三)协助做好辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办的信访事项,落实信访首办责任,依法及时就地化解矛盾问题;

(四)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作;

(五)全面摸清,动态掌握,及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

(六)就近听取退役军人诉求,主动登门入户宣讲政策,解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;结合八一、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展辖区内走访慰问;

(七)完成乡镇党委、政府和上级部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中:

(一)全额拨款事业单位1个,是融安县大将镇退役军人服务站

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人,其中:事业编制2人。

编内在职1人,其中:全额事业在职1人。

第二部分:融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分:融安县大将镇退役军人服务站2022部门预算“三公”经费预算说明

、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算9.23万元,同比增加9.23万元,增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。

(一)收入预算说明

2022年部门收入总预算9.23万元,同比增加9.23万元。2022部门收入预算总体增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。

1.一般公共预算收入9.23万元,同比增加9.23万元。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)部门支出预算说明

2022年部门支出总预算9.23万元,同比增加9.23万元。2022部门支出预算总体增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出7.99万元;占支出总预算86.57%,同比增加7.99万元。主要用于退役军人事务工作开展。

2.卫生健康支出0.49万元,占支出总预算5.31%,同比增加0.49万元。主要用于卫生健康医疗保障相关支出。

3.住房保障支出0.75万元,占支出总预算8.13%,同比增加0.75万元。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

2022财政拨款收支预算说明

(一)2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算9.23万元,同比增加9.23万元,增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加

(二)2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款9.23万元,其中:一般公共预算收入为9.23万元

(三)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出9.23万元,其中:一般公共预算支出9.23万元,同比增加9.23万元,增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。具体支出预算如下:

一般公共预算支出9.23万元,其中:基本支出9.23万元;项目支出0万元

1.社会保障和就业支出7.99万元;占支出总预算86.57%,同比增加7.99万元。主要用于退役军人事务工作开展。

2.卫生健康支出0.49万元,占支出总预算5.31%,同比增加0.49万元。主要用于卫生健康医疗保障相关支出。

3.住房保障支出0.75万元,占支出总预算8.13%,同比增加0.75万元。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

2022一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.02万元,比上年预算同比增加0.02万元。增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)公务接待费2022年预算0.02万元,同比增加0.02万元,增加原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加                                                

(三)公务用车购置费及运行费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算7.99万元,同比增加7.99万元,增加(减少)的原因机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加

(二)、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

(三)、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,融安县大将镇退役军人服务站部门资产账面价值共计0万元,本部门核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆,账面价值200万以上专用设备X台(套)

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

(此部分必须有。关于对哪些名词作出解释,各部门注意不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释(可参考本部门上级部门相关做法)。

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2022

融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:大将镇  发布日期:2022-03-22 15:45  作者:大将镇


融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

第三部分:融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:融安县大将镇退役军人服务站概况

一、主要职责

一)协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶权益保障,数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

(二)协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

(三)协助做好辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办的信访事项,落实信访首办责任,依法及时就地化解矛盾问题;

(四)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作;

(五)全面摸清,动态掌握,及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

(六)就近听取退役军人诉求,主动登门入户宣讲政策,解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;结合八一、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展辖区内走访慰问;

(七)完成乡镇党委、政府和上级部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中:

(一)全额拨款事业单位1个,是融安县大将镇退役军人服务站

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人,其中:事业编制2人。

编内在职1人,其中:全额事业在职1人。

第二部分:融安县大将镇退役军人服务站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分:融安县大将镇退役军人服务站2022部门预算“三公”经费预算说明

、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算9.23万元,同比增加9.23万元,增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。

(一)收入预算说明

2022年部门收入总预算9.23万元,同比增加9.23万元。2022部门收入预算总体增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。

1.一般公共预算收入9.23万元,同比增加9.23万元。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)部门支出预算说明

2022年部门支出总预算9.23万元,同比增加9.23万元。2022部门支出预算总体增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出7.99万元;占支出总预算86.57%,同比增加7.99万元。主要用于退役军人事务工作开展。

2.卫生健康支出0.49万元,占支出总预算5.31%,同比增加0.49万元。主要用于卫生健康医疗保障相关支出。

3.住房保障支出0.75万元,占支出总预算8.13%,同比增加0.75万元。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

2022财政拨款收支预算说明

(一)2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算9.23万元,同比增加9.23万元,增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加

(二)2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款9.23万元,其中:一般公共预算收入为9.23万元

(三)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出9.23万元,其中:一般公共预算支出9.23万元,同比增加9.23万元,增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加。具体支出预算如下:

一般公共预算支出9.23万元,其中:基本支出9.23万元;项目支出0万元

1.社会保障和就业支出7.99万元;占支出总预算86.57%,同比增加7.99万元。主要用于退役军人事务工作开展。

2.卫生健康支出0.49万元,占支出总预算5.31%,同比增加0.49万元。主要用于卫生健康医疗保障相关支出。

3.住房保障支出0.75万元,占支出总预算8.13%,同比增加0.75万元。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

2022一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.02万元,比上年预算同比增加0.02万元。增加的主要原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)公务接待费2022年预算0.02万元,同比增加0.02万元,增加原因:机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加                                                

(三)公务用车购置费及运行费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算7.99万元,同比增加7.99万元,增加(减少)的原因机构编制改革,属于新增单位和人员,人员经费增加

(二)、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

(三)、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,融安县大将镇退役军人服务站部门资产账面价值共计0万元,本部门核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆,账面价值200万以上专用设备X台(套)

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

(此部分必须有。关于对哪些名词作出解释,各部门注意不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释(可参考本部门上级部门相关做法)。

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。