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融安县大坡乡人民政府2026年单位预算公开

来源: 融安县大坡乡管理组  |   发布日期: 2026-03-23 16:53   

融安县大坡乡人民政府2026年单位预算公开

第一部分:单位概况

第二部分:融安县大坡乡人民政府2026单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县大坡乡人民政府2026单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中:

(一)行政单位1个:融安县大坡乡人民政府

(二)全额拨款事业单位4个,分别是

1.融安县大坡乡综合行政执法队

      2.融安县大坡乡农业服务中心

      3.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心

      4.融安县大坡乡便民服务中心

)差额拨款事业单位0个。

)自收自支事业单位0个。

单位人员编制总数为68人,其中:行政编制25人,事业编制42人,工勤编制1人。

编内在职61人,其中:行政在职25人,全额事业在职35人,工勤编制1人。离休0人,退休29人。

第二部分:融安县大坡乡人民政府2026单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位总收入906.42万元总支出906.42万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少。总支出较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少

二、单位收入总体情况说明

单位总收入906.42万元,较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少

三、单位支出总体情况说明

单位支出906.42万元,较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少。主要包括:

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出827.82万元,占支出总预算91.33%,同比减少216.85万元,同比下降20.76%。

2.项目支出78.6万元,占支出总预算8.67%,同比减少26.4万元,同比下降25.14%。

按支出功能分类科目划分:

1.融安县大坡乡人民政府532.96万元,其中包含:

1)行政运行315.28万元。

2)一般行政管理事务14.5万元。

3)行政单位离退休6.47万元。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出44.63万元。

5)机关事业单位职业年金缴费支出22.32万元。

6)其他社会保障和就业支出0.43万元。

7)行政单位医疗22.04万元。

8)公务员医疗补助11.01万元。

9)农村环境保护58.5万元。

10)住房公积金37.78万元。

2.融安县大坡乡综合行政执法队48.24万元,其中包含:

1)事业运行32.33万元。

    2)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元。

3)机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元。

    4)事业单位医疗2.89万元。

5)住房公积金4.34万元。

3.融安县大坡乡便民服务中心89.59万元,其中包含:

1)事业运行60.41万元。

2)事业单位离退休0.37万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元。

    4)机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元。

    5)事业单位医疗5.23万元。

6)住房公积金7.86万元

4.融安县大坡乡农业服务中心131.35万元,其中包含:

1)事业运行82.4万元。

2)事业单位离退休10.2万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元。

    4)机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元。

    5)事业单位医疗7.04万元。

6)住房公积金10.57万元。

5.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心104.28万元,其中包含:

1)事业运行71.8万元。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.81万元。

    3)机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元。

    4)事业单位医疗5.91万元。

5)住房公积金8.86万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位财政拨款总收入906.42万元,总支出906.42万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少财政拨款总支出较上年减少21.16 %,主要原因是厉行节约,经费减少

按支出功能分类科目划分:

1.一般公共服务支出422.52万元,占支出总预算46.61%,同比减少5.05万元,同比下降1.18%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等

2.社会保障和就业支出147.68万元,占支出总预算16.29%,同比减少0.59万元,同比下降0.4%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费

3.卫生健康支出54.11万元,占支出总预算5.97%,同比减少0.58万元,同比下降1.04%。主要用于卫生健康事务支出

4.节能环保支出58.5万元,占支出总预算6.45%,同比增加9.5万元,同比上升19.39%。主要用于环保事务支出。

5.农林水支出82.4万元,占支出总预算9.09%,同比减少267.79万元,同比下降76.47%。主要用于水利事务支出。

6.自然资源海洋气象等支出71.8万元,占支出总预算7.92%,同比增加15.78万元,同比上升28.16%。主要用于自然资源海洋气象等支出。

7.住房保障支出69.41万元,占支出总预算7.66%,同比增加5.47万元,同比上升8.56%。主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

单位一般公共预算支出906.42万元,较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少中央提前下达2026一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

按功能科目名称分类划分,人员经费为760.68万元,公用经费为67.14万元,项目经费为78.6万元。其中:

1.行政运行315.28万元。

2.一般行政管理事务14.5万元。

3.行政单位离退休6.47万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.81万元

5.机关事业单位职业年金缴费支出43.41万元。

6.其他社会保障和就业支出0.43万元。

7.行政单位医疗22.04万元。

8.公务员医疗补助11.01万元。

9.农村环境保护58.5万元。

10.事业运行246.93万元。

11.事业单位离退休10.57万元。

12.事业单位医疗21.06万元。

13.住房公积金69.41万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出827.82万元,较上年减少20.76%,主要原因是厉行节约,经费减少具体情况为:

按功能科目名称分类划分,人员经费为760.68万元,公用经费为67.14万元

(一)工资福利支出744.59万元。

     1.基本工资237.77万元。

     2.津贴补贴101.58万元。

     3.奖金82.46万元。

     4.绩效工资58.48万元。

     5.机关事业单位基本养老保险缴费86.81万元。

     6.职业年金缴费43.4万元。

     7.职工基本医疗保险缴费42.86万元。

     8.公务员医疗补助缴费7.39万元。

     9.其他社会保障缴费2.64万元。

     10.住房公积金70.24万元。

     11.其他工资福利支出10.95万元。

商品和服务支出67.14万元。

1.办公费3.4万元。

2.印刷费1.44万元。

3.水费1.15万元。

4.电费3.8万元。

5.邮电费3.47万元。

6.差旅费26.85万元。

7.会议费2.77万元。

8.培训费2.18万元。

9.公务接待费1.91万元。

10.工会经费10.85万元。

11.公务用车运行维护费3.42万元。

12.其他商品和服务支出5.9万元。

(三)对个人和家庭的补助16.09万元。

1.退休费12.04万元。

2.生活补助0.43万元。

3.医疗费补助3.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.33万元,同口径比2025年减少0.02万元,下降0.37%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,上年持平

(二)公务接待费2026年预算安排1.91万元,比上年减少0.02万元,下降1.04%,减少的主要原因是厉行节约,经费减少

(三)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.42万元,上年持平其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,上年持平

公务用车运行维护费2026年预算安排3.42万元,上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算34.16万元,同比增加3.48万元,同比上升11.34%,增加的原因:新录用人员,相关经费增加。

另外,下属共有4个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算32.98万元,同比减少2.96万元,同比下降8.24%,减少原因:人员调动减少,相关经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有15个,金额78.6万元,涉及一般公共预算拨款支出78.6万元。

1.乡村振兴及扶贫工作经费10万元

2.综合普法经费0.2万元。

3.基层团委工作经费0.3万元。

4.清洁乡村宣传及收集、运输、处理36.5万元。

5.预防青少年犯罪经费0.2万元。

6.保洁员补助22万元。

7.维修维护费0.2万元。

8.应急工作经费0.3万元。

9.人大会议经费1万元。

10.乡镇党代会经费0.5万元。

11.妇女儿童活动经费0.3万元。

12.武装工作经费1万元。

13.村级财务会计奖励0.6万元。

14.维护社会稳定治安管理工作经费0.5万元。

15.原林业站退休人员养老补差5万元。

重点项目:清洁乡村宣传及收集、运输、处理,预算资金36.5万元,2026年绩效目标为通过开展清洁乡村工作,不断提高村容村貌,打造宜居乡村环境。

(1)设立4条产出指标:

1.数量指标 宣传次数10次

2.质量指标 清运作业规范率98%

3.时效指标 清运频次12次/年

4.成本指标 预算支出金额36.5万元

(2)设立3条效益指标:

1.社会效益指标 村容村貌改善情况显著改善

2.生态效益指标 整洁率90%

3.可持续影响指标 环保设施使用年限1年

3)设立1条满意度指标:

1.服务对象满意度 村民满意度98%

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政单位当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、三公经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县大坡乡人民政府2026预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。



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2026

融安县大坡乡人民政府2026年单位预算公开

来源:融安县大坡乡管理组  发布日期:2026-03-23 16:53 

融安县大坡乡人民政府2026年单位预算公开

第一部分:单位概况

第二部分:融安县大坡乡人民政府2026单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县大坡乡人民政府2026单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中:

(一)行政单位1个:融安县大坡乡人民政府

(二)全额拨款事业单位4个,分别是

1.融安县大坡乡综合行政执法队

      2.融安县大坡乡农业服务中心

      3.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心

      4.融安县大坡乡便民服务中心

)差额拨款事业单位0个。

)自收自支事业单位0个。

单位人员编制总数为68人,其中:行政编制25人,事业编制42人,工勤编制1人。

编内在职61人,其中:行政在职25人,全额事业在职35人,工勤编制1人。离休0人,退休29人。

第二部分:融安县大坡乡人民政府2026单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位总收入906.42万元总支出906.42万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少。总支出较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少

二、单位收入总体情况说明

单位总收入906.42万元,较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少

三、单位支出总体情况说明

单位支出906.42万元,较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少。主要包括:

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出827.82万元,占支出总预算91.33%,同比减少216.85万元,同比下降20.76%。

2.项目支出78.6万元,占支出总预算8.67%,同比减少26.4万元,同比下降25.14%。

按支出功能分类科目划分:

1.融安县大坡乡人民政府532.96万元,其中包含:

1)行政运行315.28万元。

2)一般行政管理事务14.5万元。

3)行政单位离退休6.47万元。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出44.63万元。

5)机关事业单位职业年金缴费支出22.32万元。

6)其他社会保障和就业支出0.43万元。

7)行政单位医疗22.04万元。

8)公务员医疗补助11.01万元。

9)农村环境保护58.5万元。

10)住房公积金37.78万元。

2.融安县大坡乡综合行政执法队48.24万元,其中包含:

1)事业运行32.33万元。

    2)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元。

3)机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元。

    4)事业单位医疗2.89万元。

5)住房公积金4.34万元。

3.融安县大坡乡便民服务中心89.59万元,其中包含:

1)事业运行60.41万元。

2)事业单位离退休0.37万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元。

    4)机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元。

    5)事业单位医疗5.23万元。

6)住房公积金7.86万元

4.融安县大坡乡农业服务中心131.35万元,其中包含:

1)事业运行82.4万元。

2)事业单位离退休10.2万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元。

    4)机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元。

    5)事业单位医疗7.04万元。

6)住房公积金10.57万元。

5.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心104.28万元,其中包含:

1)事业运行71.8万元。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.81万元。

    3)机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元。

    4)事业单位医疗5.91万元。

5)住房公积金8.86万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位财政拨款总收入906.42万元,总支出906.42万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少财政拨款总支出较上年减少21.16 %,主要原因是厉行节约,经费减少

按支出功能分类科目划分:

1.一般公共服务支出422.52万元,占支出总预算46.61%,同比减少5.05万元,同比下降1.18%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等

2.社会保障和就业支出147.68万元,占支出总预算16.29%,同比减少0.59万元,同比下降0.4%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费

3.卫生健康支出54.11万元,占支出总预算5.97%,同比减少0.58万元,同比下降1.04%。主要用于卫生健康事务支出

4.节能环保支出58.5万元,占支出总预算6.45%,同比增加9.5万元,同比上升19.39%。主要用于环保事务支出。

5.农林水支出82.4万元,占支出总预算9.09%,同比减少267.79万元,同比下降76.47%。主要用于水利事务支出。

6.自然资源海洋气象等支出71.8万元,占支出总预算7.92%,同比增加15.78万元,同比上升28.16%。主要用于自然资源海洋气象等支出。

7.住房保障支出69.41万元,占支出总预算7.66%,同比增加5.47万元,同比上升8.56%。主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

单位一般公共预算支出906.42万元,较上年减少21.16%,主要原因是厉行节约,经费减少中央提前下达2026一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

按功能科目名称分类划分,人员经费为760.68万元,公用经费为67.14万元,项目经费为78.6万元。其中:

1.行政运行315.28万元。

2.一般行政管理事务14.5万元。

3.行政单位离退休6.47万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.81万元

5.机关事业单位职业年金缴费支出43.41万元。

6.其他社会保障和就业支出0.43万元。

7.行政单位医疗22.04万元。

8.公务员医疗补助11.01万元。

9.农村环境保护58.5万元。

10.事业运行246.93万元。

11.事业单位离退休10.57万元。

12.事业单位医疗21.06万元。

13.住房公积金69.41万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出827.82万元,较上年减少20.76%,主要原因是厉行节约,经费减少具体情况为:

按功能科目名称分类划分,人员经费为760.68万元,公用经费为67.14万元

(一)工资福利支出744.59万元。

     1.基本工资237.77万元。

     2.津贴补贴101.58万元。

     3.奖金82.46万元。

     4.绩效工资58.48万元。

     5.机关事业单位基本养老保险缴费86.81万元。

     6.职业年金缴费43.4万元。

     7.职工基本医疗保险缴费42.86万元。

     8.公务员医疗补助缴费7.39万元。

     9.其他社会保障缴费2.64万元。

     10.住房公积金70.24万元。

     11.其他工资福利支出10.95万元。

商品和服务支出67.14万元。

1.办公费3.4万元。

2.印刷费1.44万元。

3.水费1.15万元。

4.电费3.8万元。

5.邮电费3.47万元。

6.差旅费26.85万元。

7.会议费2.77万元。

8.培训费2.18万元。

9.公务接待费1.91万元。

10.工会经费10.85万元。

11.公务用车运行维护费3.42万元。

12.其他商品和服务支出5.9万元。

(三)对个人和家庭的补助16.09万元。

1.退休费12.04万元。

2.生活补助0.43万元。

3.医疗费补助3.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.33万元,同口径比2025年减少0.02万元,下降0.37%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,上年持平

(二)公务接待费2026年预算安排1.91万元,比上年减少0.02万元,下降1.04%,减少的主要原因是厉行节约,经费减少

(三)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.42万元,上年持平其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,上年持平

公务用车运行维护费2026年预算安排3.42万元,上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算34.16万元,同比增加3.48万元,同比上升11.34%,增加的原因:新录用人员,相关经费增加。

另外,下属共有4个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算32.98万元,同比减少2.96万元,同比下降8.24%,减少原因:人员调动减少,相关经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有15个,金额78.6万元,涉及一般公共预算拨款支出78.6万元。

1.乡村振兴及扶贫工作经费10万元

2.综合普法经费0.2万元。

3.基层团委工作经费0.3万元。

4.清洁乡村宣传及收集、运输、处理36.5万元。

5.预防青少年犯罪经费0.2万元。

6.保洁员补助22万元。

7.维修维护费0.2万元。

8.应急工作经费0.3万元。

9.人大会议经费1万元。

10.乡镇党代会经费0.5万元。

11.妇女儿童活动经费0.3万元。

12.武装工作经费1万元。

13.村级财务会计奖励0.6万元。

14.维护社会稳定治安管理工作经费0.5万元。

15.原林业站退休人员养老补差5万元。

重点项目:清洁乡村宣传及收集、运输、处理,预算资金36.5万元,2026年绩效目标为通过开展清洁乡村工作,不断提高村容村貌,打造宜居乡村环境。

(1)设立4条产出指标:

1.数量指标 宣传次数10次

2.质量指标 清运作业规范率98%

3.时效指标 清运频次12次/年

4.成本指标 预算支出金额36.5万元

(2)设立3条效益指标:

1.社会效益指标 村容村貌改善情况显著改善

2.生态效益指标 整洁率90%

3.可持续影响指标 环保设施使用年限1年

3)设立1条满意度指标:

1.服务对象满意度 村民满意度98%

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政单位当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、三公经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县大坡乡人民政府2026预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。